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        索引號: 11341824003283595F/202409-00117 組配分類: 管委會辦公室及所屬單位“三公”經(jīng)費
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 九華山風(fēng)景區(qū)管委會 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室本級2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-30 16:38
        廢止日期:
        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室本級2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
        發(fā)布時間:2024-09-30 16:38 來源:九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室 瀏覽次數(shù):122 字體:[ ]

        一、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

        金額單位:萬元

        項目

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        170.5

        98.54

        因公出國(境)費

        4

        0.00

        公務(wù)接待費

        55

        31.75

        公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

        111.5

        66.79

            其中:公務(wù)用車購置費

        67.5

        45.46

                  公務(wù)用車運行維護(hù)費

        44

        21.33

        注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為170.5萬元,支出決算為98.54萬元,完成預(yù)算的57.80%,較上年減少14.03萬元,下降12.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費的支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費支出。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算31.75萬元,占32.22%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算66.79萬元,占67.78%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預(yù)算為4萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無出國(境)活動安排。決算數(shù)較上年持平。2023年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室因公出國境)團(tuán)組0,累計出國(境)0人次。

        2.公務(wù)接待費預(yù)算為55萬元,支出決算為31.75萬元,完成預(yù)算的57.73%;較上年增加8.43萬元,增長36.15%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。決算數(shù)較上年增長的主要原因是業(yè)務(wù)開展需要,承擔(dān)接待任務(wù)次數(shù)及兄弟縣區(qū)、風(fēng)景區(qū)來山檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)調(diào)研的公務(wù)活動次數(shù)增加。2023年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室國內(nèi)公務(wù)接待共171批次(其中外事接待6批次),2646人次(其中外事接待103人次)。主要是用于主要是用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風(fēng)景區(qū)來山檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)調(diào)研等公務(wù)活動等支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定。

        3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為111.5萬元,支出決算為66.79萬元,完成預(yù)算的59.90%;較上年減少22.45萬元,下降25.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少一輛公務(wù)用車采購。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算為67.5萬元,支出決算為45.46萬元,完成預(yù)算的67.35%;較上年減少19.53萬元,下降30.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少一輛公務(wù)用車采購。2023年購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)44萬元,支出決算為21.33萬元,完成預(yù)算的48.48%;較上年減少2.92萬元,下降12.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。公務(wù)用車運行維護(hù)費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務(wù)出行。截至20231231日,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

         

        主辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室
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