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        九華山風景區(qū)管理委員會辦公室本級2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

         

        金額單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        170.5

        98.54

        因公出國(境)費

        4

        0.00

        公務接待費

        55

        31.75

        公務用車購置及運行維護費

        111.5

        66.79

            其中:公務用車購置費

        67.5

        45.46

                  公務用車運行維護費

        44

        21.33

        注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

        二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

        九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為170.5萬元,支出決算為98.54萬元,完成預算的57.80%,較上年減少14.03萬元,下降12.46%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約減少公務接待費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

        九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算31.75萬元,占32.22%;公務用車購置及運行維護費支出決算66.79萬元,占67.78%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為4萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度無出國(境)活動安排。決算數(shù)較上年持平。2023年九華山風景區(qū)管理委員會辦公室因公出國境)團組0累計出國(境)0人次。

        2.公務接待費預算為55萬元,支出決算為31.75萬元,完成預算的57.73%;較上年增加8.43萬元,增長36.15%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控“三公”經費的支出。決算數(shù)較上年增長的主要原因是業(yè)務開展需要,承擔接待任務次數(shù)及兄弟縣區(qū)、風景區(qū)來山檢查、指導、學習調研的公務活動次數(shù)增加。2023年九華山風景區(qū)管理委員會辦公室國內公務接待共171批次(其中外事接待6批次),2646人次(其中外事接待103人次)。主要是用于主要是用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風景區(qū)來山檢查、指導、學習調研等公務活動等支出。經費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費預算為111.5萬元,支出決算為66.79萬元,完成預算的59.90%;較上年減少22.45萬元,下降25.16%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少一輛公務用車采購。其中,公務用車購置費預算為67.5萬元,支出決算為45.46萬元,完成預算的67.35%;較上年減少19.53萬元,下降30.05%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少一輛公務用車采購。2023年購置公務用車2輛。公務用車運行維護費預算數(shù)44萬元,支出決算為21.33萬元,完成預算的48.48%;較上年減少2.92萬元,下降12.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,加強公務用車管理,減少公務用車支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務出行。截至20231231日,九華山風景區(qū)管理委員會辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

         

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