一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,加強(qiáng)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn),組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)。
(二)落實(shí)應(yīng)急體系建設(shè),組織編制安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃以及安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類總體應(yīng)急預(yù)案和專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。建立并實(shí)施統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)和監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告制度。
(三)組織協(xié)調(diào)消防工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,統(tǒng)籌和指導(dǎo)各類社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。組織指揮協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助黨工委管委會處理事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(四)依法加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理,落實(shí)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,開展危險化學(xué)品、煙花爆竹和工商貿(mào)行業(yè)等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查以及重大危險源、重大事故隱患排查治理,受理信訪舉報投訴,組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理與評估、查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
(五)組織協(xié)調(diào)綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,開展災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,統(tǒng)一調(diào)度、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
(七)承擔(dān)九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。承擔(dān)九華山風(fēng)景區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室、森林防火指揮部辦公室日常工作,做好應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作。承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會辦公室和防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
(八)完成黨工委、管委會交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況如下:
(一)財政撥款支出總體情況
2021年度,應(yīng)急管理局財政撥款累計支出97.07萬元,同比增加13.61萬元,增加16.30%。支出變動主要原因是2021年,職工工資的調(diào)資。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2021年12月,應(yīng)急管理局一般公共預(yù)算支出為97.87萬元,完成預(yù)算111.45%。其中:
1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出數(shù)13.44萬元,完成預(yù)算100%。
2.工資和福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):支出數(shù)11.46萬元,完成預(yù)算100%。
3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數(shù)29.76萬元,完成預(yù)算106.6%。
4.工資和福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(款):支出數(shù)3.56萬元,完成預(yù)算100%。
5.工資和福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(款):支出數(shù)1.58萬元,完成預(yù)算100%。
6.工資和福利支出(類)伙食補(bǔ)助(款):支出數(shù)1.82萬元,完成預(yù)算100%。
7.工資和福利支出(類)其它工資福利支出(款):支出數(shù)15.68萬元,完成預(yù)算112.16%。
8.工資和福利支出(類)住房公積金支出(款):支出數(shù)6.04萬元,完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):支出數(shù)2.78萬元,完成預(yù)算110.35%。
10.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):支出數(shù)0.50萬元,同比下降17.39%。
11.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):支出數(shù)0.91萬元,同比下降15.74%。
12.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):支出數(shù)0.64萬元,完成預(yù)算97%。
13.商品和服務(wù)支出(類)會議費(fèi)(款):支出數(shù)0.57萬元,完成預(yù)算114%。
14.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):支出數(shù)0.45萬元.
15. 商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):支出數(shù)0.30萬元,完成預(yù)算100%。
16.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):支出數(shù)0.70萬元,完成預(yù)算100%
17.商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(fèi)(款):支出數(shù)1.20萬元,完成預(yù)算100%。
18.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):支出數(shù)4.37萬元,完成預(yù)算110.91%。
19.商品和服務(wù)支出(類)其他商品服務(wù)支出(款):支出數(shù)1.30萬元,同比下降34.34%。
20.對個人和家庭的補(bǔ)助(類)其他個人和家庭的補(bǔ)助支出(款):支出數(shù)0.82萬元,完成預(yù)算100%。
21.資本性支出(類)房屋建筑物購建(款)支出數(shù) 萬元,完成預(yù)算 %。
22.資本性支出(類)辦公設(shè)備(款)支出數(shù) 萬元,完成預(yù)算 %。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出情況說明
截至2021年12月,應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出8.70萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元.同比下降35.71%。
附件:部門整體支出績效自評表
2022年1月30日