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        2021年度九華山風景區(qū)應急管理局整體支出績效自評報告

        一、主要職責

        (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市應急管理、安全生產等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,加強應急管理、安全生產宣傳教育和培訓,組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設。

        (二)落實應急體系建設,組織編制安全生產、綜合防災減災規(guī)劃以及安全生產、自然災害類總體應急預案和專項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。建立并實施統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)和監(jiān)測預警、災情報告制度。

        (三)組織協(xié)調消防工作,統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,統(tǒng)籌和指導各類社會應急救援力量建設。組織指揮協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助黨工委管委會處理事故和災害應急處置工作。

        (四)依法加強轄區(qū)內安全生產綜合監(jiān)督管理,落實安全生產準入制度,開展危險化學品、煙花爆竹和工商貿行業(yè)等領域安全生產監(jiān)督檢查以及重大危險源、重大事故隱患排查治理,受理信訪舉報投訴,組織指導生產安全事故調查處理與評估、查處和責任追究落實情況。

        (五)組織協(xié)調綜合防災減災救災工作,制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,開展災情核查、損失評估、救災捐贈工作,建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,統(tǒng)一調度、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

        (六)指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。

        (七)承擔九華山風景區(qū)安全生產委員會辦公室的日常工作。承擔九華山風景區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室、森林防火指揮部辦公室日常工作,做好應急值守、政務值班等工作。承擔防災減災救災委員會辦公室和防震減災工作領導小組辦公室的日常工作。

            (八)完成黨工委、管委會交辦的其他任務。

        二、預算執(zhí)行情況如下:

        (一)財政撥款支出總體情況

        2021年度,應急管理局財政撥款累計支出97.07萬元,同比增加13.61萬元,增加16.30%。支出變動主要原因是2021年,職工工資的調資。

        (二)一般公共預算財政撥款支出情況

        截至2021年12月,應急管理局一般公共預算支出為97.87萬元,完成預算111.45%。其中:

        1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出數13.44萬元,完成預算100%。

        2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款):支出數11.46萬元,完成預算100%。

        3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數29.76萬元,完成預算106.6%。

        4.工資和福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(款):支出數3.56萬元,完成預算100%。

        5.工資和福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(款):支出數1.58萬元,完成預算100%。

        6.工資和福利支出(類)伙食補助(款):支出數1.82萬元,完成預算100%。

        7.工資和福利支出(類)其它工資福利支出(款):支出數15.68萬元,完成預算112.16%。

        8.工資和福利支出(類)住房公積金支出(款):支出數6.04萬元,完成預算100%。

        9.商品和服務支出(類)辦公費(款):支出數2.78萬元,完成預算110.35%。

        10.商品和服務支出(類)印刷費(款):支出數0.50萬元,同比下降17.39%。

            11.商品和服務支出(類)郵電費(款):支出數0.91萬元,同比下降15.74%。

        12.商品和服務支出(類)差旅費(款):支出數0.64萬元,完成預算97%。

        13.商品和服務支出(類)會議費(款):支出數0.57萬元,完成預算114%。

        14.商品和服務支出(類)公務接待費(款):支出數0.45萬元.

        15. 商品和服務支出(類)培訓費(款):支出數0.30萬元,完成預算100%。

        16.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):支出數0.70萬元,完成預算100%

        17.商品和服務支出(類)工會經費(款):支出數1.20萬元,完成預算100%。

        18.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):支出數4.37萬元,完成預算110.91%。

        19.商品和服務支出(類)其他商品服務支出(款):支出數1.30萬元,同比下降34.34%。

        20.對個人和家庭的補助(類)其他個人和家庭的補助支出(款):支出數0.82萬元,完成預算100%。

        21.資本性支出(類)房屋建筑物購建(款)支出數  萬元,完成預算  %。

        22.資本性支出(類)辦公設備(款)支出數   萬元,完成預算   %。

        三、“三公”經費財政撥款支出情況說明

        截至2021年12月,應急管理局“三公”經費財政撥款支出8.70萬元,公務接待費支出0.45萬元.同比下降35.71%。

        附件:部門整體支出績效自評表

         

                                                                   2022年1月30日

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