索引號(hào): | 11341824783086938R/202009-00010 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年部門決算 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-18 09:56 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年部門決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)池州市編委會(huì)《關(guān)于設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》(池編[2005]16號(hào))九華山風(fēng)景區(qū)編委會(huì)《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》(九編[2005]3號(hào))和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》(九編[2012]9號(hào))文件規(guī)定,安監(jiān)局主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室工作(風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)局);
2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;
3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作;
4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;
5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作;
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作;
7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施情況;
8、貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;
9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé):(一)會(huì)同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。(二)負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。(三)負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。(四)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度;監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。(六)負(fù)責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等信息,向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年度本級(jí)決算,詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級(jí) |
2 |
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第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
86.64 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.08 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
79.02 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
86.64 |
本年支出合計(jì) |
84.1 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56.09 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58.63 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
142.73 |
總計(jì) |
142.73 |
||
收入決算表
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公開02表 |
||||
部門: |
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金額單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
|||||||||
欄次 |
合計(jì) |
86.64 |
86.64 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
81.56 |
81.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
81.56 |
81.56 |
|
|
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|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
81.56 |
81.56 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.08 |
5.08 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
5.08 |
5.08 |
|
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支出決算表
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公開03表 |
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部門: |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
79.02 |
79.02 |
|
|
|
|
||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
79.02 |
79.02 |
|
|
|
|
||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
79.02 |
79.02 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
5.08 |
5.08 |
|
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
86.64 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.08 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
79.02 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
86.64 |
本年支出合計(jì) |
84.1 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56.09 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58.63 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
142.73 |
合計(jì) |
142.73 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開05表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
56.09 |
|
|
86.64 |
|
|
84.1 |
|
|
58.63 |
|
|
|
|||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56.09 |
56.09 |
|
81.56 |
81.56 |
|
79.02 |
79.02 |
|
58.63 |
58.63 |
|
|
|||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
56.09 |
56.09 |
|
81.56 |
81.56 |
|
79.02 |
79.02 |
|
58.63 |
58.63 |
|
|
|||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
56.09 |
56.09 |
|
81.56 |
81.56 |
|
79.02 |
79.02 |
|
58.63 |
58.63 |
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
5.08 |
5.08 |
|
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.08 |
5.08 |
|
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
5.08 |
5.08 |
|
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
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|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||||
301 |
工資福利支出 |
68.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.57
|
310 |
其他資本性支出 |
0.19 |
|||||||
30101 |
基本工資 |
15.52 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.12 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.19 |
|||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
18.89 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.71 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.66 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.4 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.71 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.29 |
30208 |
取暖費(fèi) |
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31009 |
土地補(bǔ)償 |
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30113 |
住房公積金 |
5.08 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
13.47 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.21 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.82 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30302 |
退休費(fèi) |
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30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.2 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
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30214 |
租賃費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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30304 |
撫恤金 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.3 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.1 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.48 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.69 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
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30403 |
財(cái)政貼息 |
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30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.24 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.28 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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399 |
其他支出 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.06 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
69.34 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
14.76 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)142.73萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)142.73萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加10.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%。主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)86.64萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入86.64萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)84.1萬(wàn)元,其中:基本支出84.1萬(wàn)元。占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)142.73萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)142.73萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%。主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.64萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員工資和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.1萬(wàn)元,占本年支出97%.與2018年相比。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%。主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員工資和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.1萬(wàn)元,主要用于以下方面:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出79.02萬(wàn)元,占93%;住房保障支出5.08萬(wàn)元,占7%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算68.59萬(wàn)元,支出決算數(shù)84.1萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的122%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員工資和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
其中:基本支出84.1萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))
年初預(yù)算為68.59萬(wàn)元,支出決算為84.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員工資和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
2. 住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.43萬(wàn)元,支出決算為5.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的209%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員調(diào)資基數(shù)增加補(bǔ)繳公積金;二是因聘用人員增加,住房公積金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出84.1萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)69.34萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)14.76萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.1萬(wàn)元,比2018年增加7.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加;二是因增加退伍軍人落實(shí)政策士官安置人員工資和聘用單位會(huì)計(jì)人員工資。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額0.19萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0.19萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額0.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局:無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備;無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
嚴(yán)格按照資金使用規(guī)定開支。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,九華山風(fēng)景區(qū)安全監(jiān)督管理局組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。