一、部門主要職能
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》(九編[2005]3號)和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》(九編[2012]9號)文件規(guī)定,安監(jiān)局主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會辦公室工作(風(fēng)景區(qū)安委會辦公室設(shè)在安監(jiān)局);
2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;
3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作;
4、負責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;
5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作;
6、負責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作;
7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建項目的安全設(shè)施情況;
8、貫徹實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;
9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會交辦的其他事項。
10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé):(一)會同經(jīng)濟社會發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。(二)負責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標準情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。(三)負責(zé)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查及監(jiān)督檢查。負責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項目申報工作。(四)負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。(五)負責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度;監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。(六)負責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護等信息,向相關(guān)部門和機構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2016年度本級決算,詳細情況見下表:
序號
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單位名稱
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1
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九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級
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2
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三、九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算報表(見附件表1-7)
四、九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計124.25萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計124.25萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加48.81萬元,增長64%。主要原因:因人員調(diào)資基數(shù)福利增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計102.04萬元,其中:財政撥款收入100.84萬元,占99%。其他收入1.2萬元,占1%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計74.2萬元,其中:基本支出74.2萬元。占100%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計122.69萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計122.69萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加48.81萬元,增長64%。主要原因:因人員調(diào)資基數(shù)福利增加。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1. 財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100.84萬元,占本年收入的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加35.45萬元,增長54%。主要原因:因人員調(diào)資基數(shù)福利增加。
2. 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為65.16元,支出決算為74.2萬元,完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中基本支出74.2萬元,占100%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算74.2萬元,比2015年增加0.51萬元,增長1%。其中:“行政運行”決算50.17萬元。“其他一般公共服務(wù)支出”決算24.03萬元。
2.2 “社會保障和就業(yè)”2016年度決算4.48萬元,比2015年增加0.06萬元,增長1%,主要原因社會保障和就業(yè)支出增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算4.48萬元。
2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算2.88萬元,比2015年增加2.79萬元,主要原因醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.88萬元,主要用于局機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
2.4 “住房保障支出”2016年度決算2.68萬元,比2015年減少2.59萬元,減少49%,主要原因人員工資增加;住房保障支出減少。其中:“住房公積金”決算2.68萬元,主要用于局機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出減少。
同上主要原因人員增加,調(diào)資基數(shù)增加。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出74.2萬元,其中人員經(jīng)費50.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費24.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款無
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2016年度九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機關(guān)運行經(jīng)費74.2萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2. 政府采購情況
2016年度九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局政府采購支出總額0.38萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局共有車輛1輛,一般公務(wù)用車1輛。
4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
無
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
(可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋)
附件:
28_2017110715111626.doc