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        索引號: 11341824003283595F/202402-00073 組配分類: 管委會辦公室及所屬單位財政預(yù)決算
        發(fā)布機構(gòu): 九華山風(fēng)景區(qū)管委會 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室2024年部門預(yù)算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-08 16:01
        廢止日期:
        九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室2024年部門預(yù)算
        發(fā)布時間:2024-02-08 16:01 來源:九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

           

        第一部分 部門概況

        1.主要職責(zé)

        2.機構(gòu)設(shè)置

        3.2024年度主要工作任務(wù)

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年度部門預(yù)算表

        1.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收支總表

        2.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收入總表

        3.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年支出總表

        4.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年財政撥款收支總表

        5.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表

        6.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表

        7.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表

        8.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        9.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年項目支出表

        10.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府采購支出表

        11.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府購買服務(wù)支出表

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年度部門預(yù)算情況說明

        1.關(guān)于2024年收支總表的說明

        2.關(guān)于2024年收入總表的說明

        3.關(guān)于2024年支出總表的說明

        4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

        5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

        6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

        7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

        8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

        9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

        10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

        11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

        12.其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、部門職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

        (二)負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的處理工作;負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會綜合文字材料;負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

        (三)負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排工作;協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作;協(xié)調(diào)黨工委、管委會各部門各單位工作關(guān)系,負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

        (四)牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作;負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對市委、市政府和黨工委、管委會交辦事項的督查工作;負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

        (五)負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作;承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。

        (六)負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作;負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作;承擔(dān)黨工委、管委會機關(guān)后勤工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會機關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作

        (七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作;負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來電來信來訪有關(guān)事項的辦理工作。

        (八)承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他工作。

        (九)主管風(fēng)景區(qū)檔案事業(yè)。依法對全山的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃,組織協(xié)調(diào),完善制度,監(jiān)督指導(dǎo)。承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。

        二、部門預(yù)算構(gòu)成

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年度部門預(yù)算包括辦公室本級預(yù)算和辦公室下屬單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個,具體情況見下表。

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室

        行政機關(guān)

        2

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會檔案館

        參公事業(yè)單位

        三、2024年度主要工作任務(wù)

        (一)辦公室主要工作任務(wù)

        1.著力加強全面從嚴(yán)治黨工作。牽頭做好機關(guān)全面從嚴(yán)治黨各項工作,全面貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話指示批示精神,加強黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容學(xué)習(xí),狠抓黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),將制度建設(shè)貫穿始終,不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

        2.著力提升三服務(wù)工作質(zhì)效。一是圍繞黨工委、管委會中心工作,做好黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告的起草、印發(fā)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。處理好中央、省、市和黨工委、管委會機關(guān)核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。二是做好黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作,協(xié)調(diào)黨工委、管委會各處工作關(guān)系。三是充分發(fā)揮服務(wù)保障作用,強化服務(wù)理念,完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),不斷提升食堂、車輛、日常辦公用品保障等后勤服務(wù)水平。

        3.持續(xù)深化督查督辦力度。一是做好黨工委、管委會重大決策部署和黨工委、管委會會議及其它會議議定事項貫徹落實情況的督促檢查工作;二是做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項的查辦工作;三是做好目標(biāo)管理單位年度目標(biāo)任務(wù)的審核、督查和考核工作;四是及時督查重要批示事項貫徹落實情況、督查人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理等工作。

        4.持續(xù)提高信息調(diào)研質(zhì)效。一是堅持謀劃為先活源頭。通過梳理分析主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)、匯報材料和有關(guān)工作總結(jié),認(rèn)真抓好謀劃和實地調(diào)研,挖掘區(qū)域亮點、工作成效、創(chuàng)新舉措和存在的問題堵點等信息要點,為信息工作提供源頭活水,加大問題建議類信息報送力度和覆蓋面,全面提高信息工作靈敏度。二是加強隊伍建設(shè)打基礎(chǔ)。計劃通過信息員跟班學(xué)習(xí)、組織開展培訓(xùn)等方式,提升信息工作隊伍能力,打牢信息工作的基礎(chǔ)。三是抓好調(diào)度考核強激勵。加強對信息報送單位的調(diào)度考核,落實好各項激勵性措施,提高信息員工作積極性。

        5.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。在對標(biāo)改革、政策落實、為企服務(wù)等方面持續(xù)提升,推進(jìn)線下辦事只進(jìn)一門、線上辦事一網(wǎng)通辦、企業(yè)訴求一線應(yīng)答,落實惠企政策免申即享”“即申即享,推動更多惠企政策資金直通、直達(dá)、直享,讓企業(yè)少跑腿”“零跑腿,打造公平公正的法治環(huán)境,持續(xù)開展依法護航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動,為景區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

        6.著力加強辦公室自身建設(shè)。嚴(yán)守安全穩(wěn)定保密防線,認(rèn)真做好平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、機要保密、值班值守、文明創(chuàng)建等工作,堅持深學(xué)篤用,補足精神之鈣,強化隊伍建設(shè),嚴(yán)明紀(jì)律底線。不斷加強辦公室干部隊伍建設(shè),充分調(diào)動辦公室每一名干部職工的工作積極性、主動性、創(chuàng)造性,始終保持昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),推動各項工作走在前、做表率。

        檔案館主要工作任務(wù)

        1.以檔案數(shù)字化、信息化管理為重點,進(jìn)一步完善檔案一體化管理,做好2024年度進(jìn)館檔案數(shù)字化,利用信息技術(shù)提高檔案管理效率。

        2.加大重點檔案接收力度。強化對專業(yè)檔案特別是民生檔案的收集,抓好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案整理歸檔,做好轄區(qū)部分立檔單位檔案進(jìn)館工作。

        3.完善檔案業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。制度化開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案行政執(zhí)法檢查,促進(jìn)立檔單位綜合檔案室建設(shè),推動檔案整理歸集規(guī)范化,提高檔案工作質(zhì)量。

        4.制定年初安全消防計劃,認(rèn)真貫徹和堅決執(zhí)行九華山安委會和消防大隊的各項文件精神,扎實落到實處。排除單位消防安全風(fēng)險隱患,完善制度,確保消防安全工作無隱患、無死角。


        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年度部門預(yù)算表

         

        部門公開表1

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收支總表

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        預(yù)算數(shù)

        項目

        預(yù)算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算撥款收入

        1848.48

        一、一般公共服務(wù)支出

        1612.82

               其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

        二、政府性基金預(yù)算撥款收入

         

        四、公共安全支出

         

               其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

               其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        72.89

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        20.96

        四、財政專戶管理資金收入

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

        五、單位資金收入

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

               其中:事業(yè)收入

         

        十三、交通運輸支出

         

                  事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

         

                  上級補助收入

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

                  附屬單位上繳收入

         

        十六、金融支出

         

                  其他收入

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        141.81

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        二十二、預(yù)備費

         

         

         

        二十三、其他支出

         

         

         

        二十四、轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

        二十五、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十六、債務(wù)付息支出

         

         

         

        二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出

         

                 

        1848.48

                 

        1848.48

        上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

            一般公共預(yù)算

         

            一般公共預(yù)算

         

            政府性基金預(yù)算

         

            政府性基金預(yù)算

         

            國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

            國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

            財政專戶管理資金

         

            財政專戶管理資金

         

            單位資金

         

            單位資金

         

                

        1848.48

        支 出  總 計

        1848.48


         

        部門公開表2

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收入總表

         

        金額單位:萬元

        部門(單位)名稱

        合計

        本年收入

        上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

        小計

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財政專戶管理資金

        單位資金

        小計

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財政專戶管理資金

        單位資金

        小計

        事業(yè)收入

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

        上級補助收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        1848.48

        1848.48

        1848.48

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        1680.07

        1680.07

        1680.07

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        168.41

        168.41

        168.41

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        部門公開表3

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年支出總表

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        上繳上級支出

        對附屬單位補助支出

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1612.82

        773.08

        839.74

         

         

         

          20103

          政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        1480.6

        701.32

        779.28

         

         

         

            2010301

            行政運行

        689.34

        689.34

         

         

         

         

            2010302

            一般行政管理事務(wù)

        779.28

         

        779.28

         

         

         

            2010350

            事業(yè)運行

        11.99

        11.99

         

         

         

         

          20126

          檔案事務(wù)

        132.22

        71.76

        60.46

         

         

         

            2012601

            行政運行

        132.22

        71.76

        60.46

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        72.89

        72.89

         

         

         

         

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        72.89

        72.89

         

         

         

         

            2080505

            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        48.59

        48.59

         

         

         

         

            2080506

            機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        24.3

        24.3

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        20.96

        20.96

         

         

         

         

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.96

        20.96

         

         

         

         

            2101101

            行政單位醫(yī)療

        20.31

        20.31

         

         

         

         

            2101102

            事業(yè)單位醫(yī)療

        0.65

        0.65

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        141.81

        141.81

         

         

         

         

          22102

          住房改革支出

        141.81

        141.81

         

         

         

         

            2210201

            住房公積金

        88

        88

         

         

         

         

            2210202

            提租補貼

        53.81

        53.81

         

         

         

         

         

        合計

        1848.48

        1008.74

        839.74

         

         

         


         

        部門公開表4

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年財政撥款收支總表

         

        金額單位:萬元

         

         

        項目

        預(yù) 數(shù)

        項目

        預(yù) 數(shù)

        一、本年收入

        1848.48

        一、本年支出

        1848.48

        (一)一般公共預(yù)算撥款

        1848.48

        (一)一般公共服務(wù)支出

        1612.82

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

         

        (二)外交支出

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

         

        (三)國防支出

         

         

         

        (四)公共安全支出

         

        二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        (五)教育支出

         

        (一)一般公共預(yù)算撥款

         

        (六)科學(xué)技術(shù)支出

         

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

         

        (七)文化旅游體育與傳媒支出

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

         

        (八)社會保障和就業(yè)支出

        72.89

         

         

        (九)衛(wèi)生健康支出

        20.96

         

         

        (十)節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        (十二)農(nóng)林水支出

         

         

         

        (十三)交通運輸支出

         

         

         

        (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

         

         

         

        (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        (十六)金融支出

         

         

         

        (十七)援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        (十八)自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        (十九)住房保障支出

        141.81

         

         

        (二十)糧油物資儲備支出

         

         

         

        (二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        (二十二)預(yù)備費

         

         

         

        (二十三)其他支出

         

         

         

        (二十四)轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

        (二十五)債務(wù)還本支出

         

         

         

        (二十六)債務(wù)付息支出

         

         

         

        (二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出

         

         

         

        二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

        (一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

        (二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

                

        1848.48

        支 出  總 計

        1848.48


         

        部門公開表5

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表

         

        金額單位:萬元

        功能分類科目

        基本支出

        項目支出

        科目編碼

        科目名稱

        小計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1612.82

        773.08

        654.77

        118.31

        839.74

          20103

          政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        1480.6

        701.32

        589.58

        111.75

        779.28

            2010301

            行政運行

        689.34

        689.34

        578.09

        111.25

         

            2010302

            一般行政管理事務(wù)

        779.28

         

         

         

        779.28

            2010350

            事業(yè)運行

        11.99

        11.99

        11.49

        0.5

         

          20126

          檔案事務(wù)

        132.22

        71.76

        65.19

        6.57

        60.46

            2012601

            行政運行

        132.22

        71.76

        65.19

        6.57

        60.46

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        72.89

        72.89

        72.89

         

         

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        72.89

        72.89

        72.89

         

         

            2080505

            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        48.59

        48.59

        48.59

         

         

            2080506

            機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        24.3

        24.3

        24.3

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        20.96

        20.96

        20.96

         

         

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.96

        20.96

        20.96

         

         

            2101101

            行政單位醫(yī)療

        20.31

        20.31

        20.31

         

         

            2101102

            事業(yè)單位醫(yī)療

        0.65

        0.65

        0.65

         

         

        221

        住房保障支出

        141.81

        141.81

        141.81

         

         

          22102

          住房改革支出

        141.81

        141.81

        141.81

         

         

            2210201

            住房公積金

        88

        88

        88

         

         

            2210202

            提租補貼

        53.81

        53.81

        53.81

         

         

         

        合計

        1848.48

        1008.74

        890.43

        118.31

        839.74


         

        部門公開表6

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表

         

        金額單位:萬元

        部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目

        本年一般公共預(yù)算基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        301

        工資福利支出

        795.66

        795.66

         

          30101

          基本工資

        128.16

        128.16

         

          30102

          津貼補貼

        110.24

        110.24

         

          30103

          獎金

        97.18

        97.18

         

          30106

          伙食補助費

        11.8

        11.8

         

          30107

          績效工資

        2.38

        2.38

         

          30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        48.59

        48.59

         

          30109

          職業(yè)年金繳費

        24.3

        24.3

         

          30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        20.96

        20.96

         

          30112

          其他社會保障繳費

        0.65

        0.65

         

          30113

          住房公積金

        88

        88

         

          30114

          醫(yī)療費

        0.84

        0.84

         

          30199

          其他工資福利支出

        262.55

        262.55

         

        302

        商品和服務(wù)支出

        112.36

         

        112.36

          30201

          辦公費

        8.05

         

        8.05

          30205

          水費

        0.2

         

        0.2

          30207

          郵電費

        5

         

        5

          30211

          差旅費

        29

         

        29

          30214

          租賃費

        1.04

         

        1.04

          30215

          會議費

        1.05

         

        1.05

          30216

          培訓(xùn)費

        0.5

         

        0.5

          30231

          公務(wù)用車運行維護費

        44

         

        44

          30239

          其他交通費用

        18.53

         

        18.53

          30299

          其他商品和服務(wù)支出

        5

         

        5

        303

        對個人和家庭的補助

        94.77

        94.77

         

          30302

          退休費

        92.8

        92.8

         

          30399

          其他對個人和家庭的補助

        1.97

        1.97

         

        310

        資本性支出

        5.95

         

        5.95

          31002

          辦公設(shè)備購置

        5.95

         

        5.95

         

        合計

        1008.74

        890.43

        118.31


         

        部門公開表7

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年政府性基金預(yù)算支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

        說明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)


         

        部門公開表8

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

         

        金額單位:萬元

        功能分類科目

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

        說明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)


         

        部門公開表9

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年項目支出表

         

        金額單位:萬元

        類型

        項目名稱

        項目單位

        總計

        本年財政撥款

        財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

        財政專戶管理資金

        單位資金

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年水電費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        80

        80

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年行政政務(wù)綜合管理費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        61

        61

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        出國旅游宣傳經(jīng)費(因公出國境經(jīng)費)

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        4

        4

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年公務(wù)用車管理平臺網(wǎng)絡(luò)租賃費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        11.6

        11.6

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年公務(wù)接待費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        55

        55

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年車輛租賃包車費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        12

        12

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2023年年休假補助費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        26

        26

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年行政補助工會經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        24

        24

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年招商引資工作經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        2

        2

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年后勤管理工作經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        98.72

        98.72

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        檔案保護經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        45.76

        45.76

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        檔案專用電費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        4

        4

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        公務(wù)接待費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        1.9

        1.9

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        地方志黨史業(yè)務(wù)經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        4.72

        4.72

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2023年檔案館年休假補助費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        2.08

        2.08

         

         

         

         

         

         

         

        其他運轉(zhuǎn)類

        2024年檔案館行政補助工會經(jīng)費

        九華山風(fēng)景區(qū)檔案館

        2

        2

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2024年公務(wù)用車購置費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        47.3

        47.3

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2024年設(shè)備采購費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        130.16

        130.16

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2024年綜合辦公樓衛(wèi)生間改造費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        120

        120

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2024年綜合辦公樓維修費

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        107.5

        107.5

         

         

         

         

         

         

         

        合計

         

         

        839.74

        839.74

         

         

         

         

         

         

         


         

        部門公開表10

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府采購支出表

         

        金額單位:萬元

        項目名稱

        政府采購品目

        合計

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財政專戶管理資金

        單位資金

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室_綜合定額(行政)

        其他打印機

        0.9

        0.9

         

         

         

         

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室_綜合定額(行政)

        便攜式計算機

        1.5

        1.5

         

         

         

         

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室_綜合定額(行政)

        A4 黑白打印機

        0.75

        0.75

         

         

         

         

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室_綜合定額(行政)

        臺式計算機

        2.8

        2.8

         

         

         

         

        2024年公務(wù)用車購置費

        轎車

        18

        18

         

         

         

         

        2024年公務(wù)用車購置費

        越野車

        25

        25

         

         

         

         

        2024年設(shè)備采購費

        空調(diào)機組

        128

        128

         

         

         

         

        2024年設(shè)備采購費

        空調(diào)機

        0.56

        0.56

         

         

         

         

        合計

         

        177.51

        177.51

         

         

         

         


         

        部門公開表11

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府購買服務(wù)支出表

         

        金額單位:萬元

        項目名稱

        一級目錄名稱

        二級目錄名稱

        三級目錄名稱

        政府購買服務(wù)內(nèi)容

        購買數(shù)量

        購買金額

         

         

         

         

         

         

         

        說明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年度部門預(yù)算情況說明

        一、關(guān)于2024年收支總表的說明

        按照綜合預(yù)算的原則,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收支總預(yù)算1848.48萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

        二、關(guān)于2024年收入總表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年收入預(yù)算1848.48萬元,其中,本年收入1848.48萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

        (一)本年收入1848.48萬元, 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2023年預(yù)算增加141.64萬元,增長8.30%,增長原因主要是一是人員類支出增長;二是增加大樓衛(wèi)生改造費用。

        (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

        三、關(guān)于2024年支出總表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年支出預(yù)算1848.48萬元,比2023年預(yù)算增加141.64萬元,增長8.30%,增長原因主要是一是人員類支出增長;二是增加大樓衛(wèi)生改造費用。其中,基本支出1008.74萬元,占54.57%,主要用于一是人員類支出,二是一般公共服務(wù)辦公類支出;項目支出839.74萬元,占45.43%,主要用于水電費;后勤管理費;辦公樓衛(wèi)生改造費;會議室空調(diào)更換費;公務(wù)接待費;公務(wù)用車購置費;檔案管理項目費;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。

        四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年財政撥款收支預(yù)算1848.48萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1848.48萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1848.48萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出1612.82萬元,占87.25%;社會保障和就業(yè)支出72.89萬元,占3.94%;衛(wèi)生健康支出20.96萬元,占1.13%;住房保障支出141.81萬元,占7.67%

        五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

        (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算支出1848.48萬元,比2023年預(yù)算增加141.64萬元,增長8.30%,主要原因:一是人員類支出增長;二是增加大樓衛(wèi)生改造費用。

        (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共服務(wù)支出1612.82萬元,占87.25%;社會保障和就業(yè)支出72.89萬元,占3.94%;衛(wèi)生健康支出20.96萬元,占1.13%;住房保障支出141.81萬元,占7.67%。

        (三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

        1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預(yù)算689.34萬元,比2023年預(yù)算減少21.34萬元,下降3.00%,下降原因主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。

        2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預(yù)算779.28萬元,比2023年預(yù)算增加122.2萬元,增長18.60%,增長原因主要是人員類費用支出增加。

        3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算11.99萬元,比2023年預(yù)算增加11.99萬元,增長100%,增長原因主要是本年度新增參照事業(yè)管理類人員1名,增加人員類支出。

        4.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預(yù)算132.22萬元,比2023年預(yù)算減少18.12萬元,下降12.05%,下降原因主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。

        5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算48.59萬元,比2023年預(yù)算增加13.2萬元,增長37.30%,增長原因主要是人員類費用支出增加。

        6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預(yù)算24.3萬元,比2023年預(yù)算增加6.61萬元,增長37.37%,增長原因主要是人員類費用支出增加。

        7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算20.31萬元,比2023年預(yù)算增加5.05萬元,增長33.09%,增長原因主要是人員類費用支出增加。

        8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算0.65萬元,比2023年預(yù)算增加0.65萬元,增長100%,增長原因主要是本年度新增參照事業(yè)管理類人員1名,增加人員類支出。

        9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算88萬元,比2023年預(yù)算減少16.81萬元,下降16.04%,下降原因主要是上年度將提租補貼納入住房改革支出預(yù)算,本年度預(yù)算科目單列,導(dǎo)致預(yù)算下降。

        10.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2024年預(yù)算53.81萬元,比2023年預(yù)算增加53.81萬元,增長100%,增長原因主要2024年新增預(yù)算科目;二是檔案館2023年度將此科目列入預(yù)算

        六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出1008.74萬元,其中,人員經(jīng)費890.43萬元,公用經(jīng)費118.31萬元。

        (一)人員經(jīng)費890.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經(jīng)費118.31萬元,主要包括:辦公費、水費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

        七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

        九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年預(yù)算共安排項目支出839.74萬元,比2023年預(yù)算增加89.2萬元,增長11.88%,增長原因主要是一是辦公樓衛(wèi)生間改造項目支出;二是因行政中心辦公樓空調(diào)使用年限已久,今年擬安排更換維護支出費用增加。主要包括:本年財政撥款安排839.74萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排839.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元),財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排0萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

        十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年預(yù)算安排政府采購支出177.51萬元,比2023年預(yù)算增加103.61萬元,增長140.20%,增長原因主要是行政中心辦公樓空調(diào)使用年限已久,今年擬安排更換支出費用增加。其中,一般公共預(yù)算安排177.51萬元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%

        十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

        十二、其他重要事項情況說明

        (一)項目及績效目標(biāo)情況。

        1.“2024年水電費項目。

        1)項目概述。為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務(wù),維護辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時有效。

        2)立項依據(jù)。依據(jù)管委會辦公室工作職責(zé)及維護行政辦公區(qū)域公共秩序要求

        3)實施主體。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        4)起止時間。202411日至20241231

        5)項目內(nèi)容。2024年水電費

        6)年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金80.0萬元

        7)績效目標(biāo)。為保障行政中心大樓辦公正常開展,保障異地工作人員就餐要求及辦公樓水電氣正常供應(yīng)。

         

        項目支出績效目標(biāo)表

        2024年度)

        項目名稱

        2024年水電費

        主管部門及代碼

        [100]九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        實施單位

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室

        項目來源

        本級申報項目

        項目期

        1

        項目資金

        (萬元)

        年度資金總額:

        80.00

        其中:財政撥款

        80.00

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

        0.00

        其他資金

        0.00

        年度

        目標(biāo)

        為保障行政中心大樓辦公正常開展,保障異地工作人員就餐要求及辦公樓水電氣正常供應(yīng)。

        標(biāo)

        一級

        指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)

        指標(biāo)值

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        用電量

        ≤100000千瓦時

        用水電

        ≤10000

        質(zhì)量指標(biāo)

        資金支出合規(guī)性

        100%

        時效指標(biāo)

        項目完成時間

        1

        成本指標(biāo)

        項目總成本

        ≤80萬元

        效益指標(biāo)

        經(jīng)濟效益指標(biāo)

        對全山影響力

        ≥98%

        社會效益指標(biāo)

        社會影響力

        ≥98%

        生態(tài)效益指標(biāo)

        環(huán)境影響力

        ≥98%

        可持續(xù)影響指標(biāo)

        影響力

        ≥98%

        滿意度指標(biāo)

        滿意度指標(biāo)

        服務(wù)對象滿意度

        ≥90%

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費。

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1008.74萬元,比2023年預(yù)算增加52.44萬元,增長5.48%,增長原因主要是人員類經(jīng)費支出增長。

        (三)政府采購情況。

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2024年政府采購預(yù)算177.51萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算177.51萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20231231日,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室共有車輛11輛,其中:實物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車10含調(diào)研接待車1輛);單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車2輛,其中:副廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。

        (五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

        2024年,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室20個項目實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款839.74萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

        六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

        七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

        八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

        十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        十一、一般公共服務(wù)支出()政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)()行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        十二、一般公共服務(wù)支出()政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)()一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

        十三、一般公共服務(wù)支出()政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)()事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        十四、一般公共服務(wù)支出()檔案事務(wù)()行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        十五、社會保障和就業(yè)支出()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        十六、社會保障和就業(yè)支出()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

        十七、衛(wèi)生健康支出()行政事業(yè)單位醫(yī)療()行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        十八、衛(wèi)生健康支出()行政事業(yè)單位醫(yī)療()事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

        十九、住房保障支出()住房改革支出()住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        二十、住房保障支出()住房改革支出()提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

         

        主辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室
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