九華山風景區(qū)融媒體中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:九華山風景區(qū)融媒體中心
金額單位:萬元
項目
預算數
決算數
合計
8.8
4.67
因公出國(境)費
公務接待費
4.8
2.75
公務用車購置及運行維護費
4.00
1.92
其中:公務用車購置費
公務用車運行維護費
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)融媒體中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.8萬元,支出決算為4.67萬元,完成預算的53%,較上年減少0.18萬元,減少3.71%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。決算數較上年減少的主要原因是按照八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)融媒體中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算2.75萬元,占58.89%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.92萬元,占41.11%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出預算數0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數等于預算數。主要原因是本單位無出國(境)。故2022年九華山風景區(qū)融媒體中心因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費支出預算數4.8萬元,支出決算為2.75萬元,完成預算的57%;較上年減少0.17萬元,減少5.82%。決算數小于預算數的主要原因是按照八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。決算數較上年減少的主要原因是按照八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。2022年九華山風景區(qū)融媒體中心國內公務接待共40批次(其中外事接待0批次),458人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風景區(qū)來山檢查、指導、學習調研等公務活動。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算數4.00萬元,支出決算為1.92萬元,完成預算的48.00%;較上年減少0.01萬元,下降0.52%。決算數小于預算數的主要原因是按照八項目規(guī)劃厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。決算數較上年減少的主要原因是按照八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。其中,公務用車購置費預算數0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無購置計劃。公務用車運行維護費預算數4.00萬元,支出決算為1.92萬元,完成預算的48.00%;較上年減少0.01萬元,下降0.52%。決算數小于預算數的主要原因是按照八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴控三公經費的支出。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務活動支出。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)融媒體中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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