第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.項目績效目標設(shè)置情況說明
10.其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預(yù)算表(附表)
1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2019年部門收支預(yù)算總表
6.2019年部門收入預(yù)算總表
7.2019年部門支出預(yù)算總表
8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.2019年部門政府采購預(yù)算表
10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1.認真貫徹落實管委會門票銷售、管理政策;
2.負責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售和日常管理工作;
3.負責(zé)風(fēng)景區(qū)門票管理區(qū)域的現(xiàn)場管理工作;
4.負責(zé)協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)門票區(qū)域的運管治安稽查工作,維護好風(fēng)景區(qū)門票查驗秩序;
5.負責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售收入的管理與上繳工作;
6.負責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游市場門票營銷秩序的監(jiān)管工作;
7.負責(zé)風(fēng)景區(qū)門票票樣的設(shè)計選定和印制工作;
8.參與旅游市場的開發(fā)、規(guī)范、整治工作;
9.為游客提供旅游咨詢服務(wù),提高人員素質(zhì)和服務(wù)技能,維護好門票窗口形象;
10.承辦黨工委、管委會交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
門票管理所2019年度部門預(yù)算就本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
門票管理所 |
事業(yè)一類 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
(一)加強支部黨建工作建設(shè)。門票管理所繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)、全面準確貫徹落實黨的十九大精神、習(xí)近平總書記的一系列重要論述,緊緊圍繞上級各項決策,開展黨建工作,不斷提升黨建工作水平。(二)加強職工的職業(yè)道德教育和服務(wù)技能培訓(xùn)。繼續(xù)加強法紀教育、廉潔教育和文明禮儀培訓(xùn),不斷提高職工的整體素質(zhì),增強職工的文明服務(wù)意識,提高服務(wù)水平。(三)加大打擊偷逃門票工作力度。認真做好自身查堵偷逃門票工作,充分發(fā)揮門票治安辦專項職能作用,加大執(zhí)法打擊偷逃門票行為,逐步建立起有效打擊遏制偷逃門票的長效機制,做到重拳出擊,嚴厲整治,從重查處。(四)扎實開展文明創(chuàng)建工作。門票管理所作為風(fēng)景區(qū)第一窗口單位,文明創(chuàng)建工作至關(guān)重要,按規(guī)定的動作進一步完善相關(guān)的創(chuàng)建工作制度和創(chuàng)建檔案。認真按照市和風(fēng)景區(qū)文明辦的創(chuàng)建工作要求,將各項創(chuàng)建工作做細做實。(五)認真做好安全生產(chǎn)工作,加強社會治安綜合治理。注重防火、防盜、防事故發(fā)生,提高職工的安全防范意識,加強安全生產(chǎn)檢查力度,嚴把督查關(guān),把安全生產(chǎn)監(jiān)管工作融于日常經(jīng)營管理之中,及時消除各種安全隱患,強化門票工作區(qū)域社會治安綜合治理工作。(六)扎實開展雙擁工作,不斷豐富軍民共建內(nèi)涵。進一步提高全所職工對雙擁工作重要意義的認識,通過學(xué)習(xí)和活動促使廣大干部職工充分認識雙擁工作在維護社會穩(wěn)定、推動社會進步方面的重要作用,進一步增強國防觀念和履行國防義務(wù)的自覺性,增強擁軍工作的責(zé)任感,積極主動為人民子弟兵辦實事、辦好事,形成愛國擁軍的良好氛圍。(七)扎實開展行風(fēng)建設(shè),進一步規(guī)范門票窗口行業(yè)行為。進一步強化作風(fēng)效能建設(shè),開展“抓作風(fēng) 促效能 優(yōu)服務(wù) 提形象”專項活動,要按規(guī)定的動作完成行風(fēng)評議的各項工作任務(wù),樹立行業(yè)新風(fēng),全面提高風(fēng)景區(qū)“第一窗口”對外整體形象。(八)進一步完善“九華山風(fēng)景區(qū)電子票務(wù)系統(tǒng)”建設(shè)和運行管理。嚴格按照九華山風(fēng)景區(qū)電子票務(wù)系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)和標準要求建設(shè),確保電子門禁系統(tǒng)運作質(zhì)量,強化電子售驗票系統(tǒng)工作人員的操作培訓(xùn),提高服務(wù)質(zhì)量,為游客提供高效、便捷服務(wù)。(九)創(chuàng)新門票管理方式,規(guī)范景區(qū)門票管理。結(jié)合旅游市場和風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營管理的新形勢、新特點,不斷創(chuàng)新門票銷售和管理手段,為適應(yīng)旅游形勢發(fā)展需要,進一步簡化驗票程序;健全完善各項規(guī)章制度,增強規(guī)章制度的執(zhí)行力。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
門票管理所2019年財政撥款收支預(yù)算975.94萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款975.94萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入975.94萬元。支出按功能分類為:一般公共服務(wù)支出2.00萬元,占0.20%;公共安全支出2.00萬元,占0.20%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.50萬元,占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元,占0.20%;資源勘探信息等支出2.00萬元,占0.20%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出938.82萬元,占96.20%;住房保障支出18.62萬元,占1.92%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
門票管理所2019年一般公共預(yù)算撥款975.94萬元,比2018年預(yù)算撥款增加58.49萬元,增長6.38%,增長原因主要是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出的增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2.00萬元,占0.20%;公共安全支出2.00萬元,占0.20%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.50萬元,占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元,占0.20%;資源勘探信息等支出2.00萬元,占0.20%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出938.82萬元,占96.20%;住房保障支出18.62萬元,占1.92%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算2.00萬元,與2018年財政撥款預(yù)算相同。
2.“公共安全支出”2019年預(yù)算2.00萬元,與2018年財政撥款預(yù)算相同。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算10.50萬元,比2018年財政撥款預(yù)算減少0.06萬元,減少0.57%。主要原因是人員工資變動。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算2.00萬元,與2018年財政撥款預(yù)算相同。
5.“資源勘探信息等支出”2019年預(yù)算2.00萬元,與2018年財政撥款預(yù)算相同。
6.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2019年預(yù)算938.82萬元,比2018年財政撥款預(yù)算增加58.64萬元,增長6.66%。主要原因是增加工作人員及工資調(diào)整等工資福利支出增加。
7.“住房保障支出”2019年預(yù)算18.62萬元,比2018年財政撥款預(yù)算減少0.09萬元,減少0.48%。主要原因是人員工資變動。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
門票管理所2019年一般公共預(yù)算基本支出949.94萬元,其中:
工資福利支出899.23萬元,主要包括:基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出50.00萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、其他交通費用等。
對個人和家庭的補助支出0.71萬元,主要包括:生活補助支出等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
門票管理所2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則,門票管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。門票管理所2019年財政撥款收入預(yù)算975.94萬元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算975.94萬元,其中一般公共服務(wù)支出2.00萬元,公共安全支出2.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.50萬元,節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元,資源勘探信息等支出2.00萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出938.82萬元,住房保障支出18.62萬元。
六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
門票管理所2019年收入預(yù)算975.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入975.94萬元,占100%,比2018年預(yù)算增加58.49萬元,增長6.38%,增長原因主要是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出的增加。
七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
門票管理所2019年支出預(yù)算975.94萬元,比2018年預(yù)算增加58.49萬元,增長6.38%,增長原因主要是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出的增加。其中,基本支出949.94萬元,占97.34%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出26萬元,占2.66%,主要用于電子門禁設(shè)施維護、安全、環(huán)保等支出。
八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
門票管理所2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設(shè)置情況說明
門票管理所2019年沒有設(shè)置績效目標項目。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
門票管理所2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.00元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等,主要包括以下支出內(nèi)容:辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、其他交通費用等。
(二)政府采購情況。
門票管理所2019年政府采購預(yù)算總額9.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況。
門票管理所有公務(wù)用車2輛,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
2019年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置費用,沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備費用。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
第四部分 2019年部門預(yù)算表
1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2019年部門收支預(yù)算總表
6.2019年部門收入預(yù)算總表
7.2019年部門支出預(yù)算總表
8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.2019年部門政府采購預(yù)算表
10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表