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        九華山國土分局2017年部門決算情況

         

         

        池州市國土資源局九華山分局

        2017年部門決算

         

         

         

         

         

         

        2018年9

         

          

        第一部分  池州市國土資源局九華山分局概況

        1.部門職責(zé)

        2.機構(gòu)設(shè)置

        第二部分  池州市國土資源局九華山分局2017年部門決算表

        1.收入支出決算總表

        2.收入決算表

        3.支出決算表

        4.財政撥款收入支出決算總表

        5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分  池州市國土資源局九華山分2017年部門決算情況說明

        1.收入支出決算總體情況說明

        2.收入決算情況說明

        3.支出決算情況說明

        4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

        5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        8.其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋



        第一部分  池州市國土資源局九華山分局概況

         

        一、部門職責(zé)

        根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔201039號)文件規(guī)定,池州市國土資源局九華山分局主要職責(zé)是:

        (一)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

        (二)協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。

        (三)負責(zé)落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項目的實施工作。

        (四)負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務(wù)。

        (五)負責(zé)辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。

        (六)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標(biāo)定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。

        (七)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作;保護礦山地質(zhì)環(huán)境。

        (八)負責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來信來訪工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

        (九)承辦市國土資源局交辦的其他工作。

        二、機構(gòu)設(shè)置 

        從決算單位構(gòu)成看,池州市國土資源局九華山分局2017年度部門決算就局本級決算,與預(yù)算一致。具體情況見下表。

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        池州市國土資源局九華山分局

        參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

         


        第二部分  池州市國土資源局九華山分局2017年部門決算表

        收入支出決算總

                                                                                        公開01

        編制單位:                                                                  金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        一、財政撥款收入

        224.16

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、上級補助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國防支出

         

        四、經(jīng)營收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

        4.04

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        5.30

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        3.53

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        267.41

         

         

        十九、住房保障支出

        6.43

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計

        228.20

        本年支出合計

        282.67

         用事業(yè)基金彌補收支差額

         

        結(jié)余分配

         

           年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        74.13

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        19.66

         

         

         

         

        總計

        302.33

        總計

        302.33


                                                                                                                                       

        收入決算表

                                                                                 公開02

        編制單位:                                                            金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        228.20

        224.16

         

         

         

         

        4.04

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        220

        國土海洋氣象等支出

        212.94

        208.90

         

         

         

         

        4.04

        22001

        國土資源事務(wù)

        212.94

        208.90

         

         

         

         

        4.04

        2200101

        行政運行

        212.94

        208.90

         

         

         

         

        4.04

        221

        住房保障支出

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出決算表

        公開03

        編制單位:

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        282.67

        282.67

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        5.30

        5.30

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        5.30

        5.30

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        5.30

        5.30

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        220

        國土海洋氣象等支出

        267.41

        267.41

         

         

         

         

        22001

        國土資源事務(wù)

        267.41

        267.41

         

         

         

         

        2200101

          行政運行

        267.41

        267.41

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        6.43

        6.43

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        6.43

        6.43

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

        公開04

        編制單位:                                                            金額單位:萬元

        收入

        支出

            

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        224.16

        一、一般公共服務(wù)支出

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        5.30

        5.30

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        3.53

        3.53

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        208.90

        208.90

         

         

         

        十九、住房保障支出

        6.43

        6.43

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

         

         

        本年收入合計

        224.16

        本年支出合計

        224.16

        224.16

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款

         

         

         

         

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款

         

         

         

         

         

        合計

        224.16

        合計

        224.16

        224.16

         



        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        公開05

        編制單位:                                                    金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

         

         

         

        合計

         

         

         

        224.16

        224.16

         

        224.16

        224.16

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        5.30

        5.30

         

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

         

         

         

        5.30

        5.30

         

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

         

         

         

        5.30

        5.30

         

        5.30

        5.30

         

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

         

        220

        國土海洋氣象等支出

         

         

         

        208.90

        208.90

         

        208.90

        208.90

         

         

         

         

         

         

        22001

        國土資源事務(wù)

         

         

         

        208.90

        208.90

         

        208.90

        208.90

         

         

         

         

         

         

        2200101

        行政運行

         

         

         

        208.90

        208.90

         

        208.90

        208.90

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        6.43

        6.43

         

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        6.43

        6.43

         

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

         

         

         

        6.43

        6.43

         

        6.43

        6.43

         

         

         

         

         

         

         








































        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

        財決公開06

         

        部門:                                                               金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

         

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        107.38

        302

        商品和服務(wù)支出

        99.24

        310

        其他資本性支出

        4.36

        30101

        基本工資

        17.28

        30201

        辦公費

        4.35

        31001

        房屋建筑物購建

         

        30102

        津貼補貼

        18.27

        30202

        印刷費

         

        31002

        辦公設(shè)備購置

        4.36

        30103

        獎金

        55.70

        30203

        咨詢費

         

        31003

        專用設(shè)備購置

         

        30104

        其他社會保障繳費

        4.38

        30204

        手續(xù)費

        0.01

        31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30106

        伙食補助費

        3.57

        30205

        水費

        0.22

        31006

        大型修繕

         

        30107

        績效工資

         

        30206

        電費

        1.78

        31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        3.99

        30207

        郵電費

        3.98

        31008

        物資儲備

         

        30109

        職業(yè)年金繳費

         

        30208

        取暖費

         

        31009

        土地補償

         

        30199

        其他工資福利支出

        4.19

        30209

        物業(yè)管理費

        0.66

        31010

        安置補助

         

        303

        對個人和家庭的補助

        13.18

        30211

        差旅費

        1.98

        31011

        地上附著物和青苗補償

         

        30301

        離休費

         

        30212

        因公出國(境)費用

         

        31012

        拆遷補償

         

        30302

        退休費

        5.30

        30213

        維修()

        1.04

        31013

        公務(wù)用車購置

         

        30303

        退職(役)費

         

        30214

        租賃費

        1.76

        31019

        其他交通工具購置

         

        30304

        撫恤金

         

        30215

        會議費

        0.12

        31020

        產(chǎn)權(quán)參股

         

        30305

        生活補助

        1.14

        30216

        培訓(xùn)費

        0.08

        31099

        其他資本性支出

         

        30306

        救濟費

         

        30217

        公務(wù)接待費

        6.79

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

         

        30307

        醫(yī)療費

         

        30218

        專用材料費

         

        30401

        企業(yè)政策性補貼

         

        30308

        助學(xué)金

         

        30224

        被裝購置費

         

        30402

        事業(yè)單位補貼

         

        30309

        獎勵金

         

        30225

        專用燃料費

         

        30403

        財政貼息

         

        30310

        生產(chǎn)補貼

         

        30226

        勞務(wù)費

        14.54

        30499

        其他對企事業(yè)單位的補貼

         

        30311

        住房公積金

        6.43

        30227

        委托業(yè)務(wù)費

        33.90

        307

        債務(wù)利息支出

         

        30312

        提租補貼

         

        30228

        工會經(jīng)費

         

        30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

         

        30313

        購房補貼

         

        30229

        福利費

         

        30707

        國外債務(wù)付息

         

        30314

        采暖補貼

         

        30231

        公務(wù)用車運行維護費

        0.22

        399

        其他支出

         

        30315

        物業(yè)服務(wù)補貼

         

        30239

        其他交通費用

        4.20

        39906

        贈與

         

        30399

        其他對個人和家庭的補助支出

        0.31

        30240

        稅金及附加費用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        23.61

         

         

         

        人員經(jīng)費合計

        120.56

        公用經(jīng)費合計

        103.60


        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        公開07

        編制單位:                                                            金額單位:萬元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         注:本部門2017年度沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。



        第三部分  池州市國土資源局九華山分2017年部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況說明

        2017年度收入總計302.33萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計302.33萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各減少80.31萬元,減少20.99%,主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。

        二、收入決算情況說明

        2017年度收入合計228.20萬元,其中:財政撥款收入224.16萬元,占98.23%;其他收入4.04萬元,占1.77%

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計282.67萬元,其中:基本支出282.67萬元,占100%。

        四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總計224.16萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計224.16萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少52.79萬元,減少19.06%,主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

        2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入224.16萬元,占本年收入的98.23%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少52.79萬元,減少19.06%。主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。

        2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        2017年度財政撥款支出224.16萬元,占本年支出的79.30%。與2016年相比,財政撥款支出減少52.79萬元,減少19.06%。主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。

        3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為159.39萬元,支出決算為224.16萬元,完成年初預(yù)算的140.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國土資源管理事務(wù)增加。其中基本支出224.16萬元,占100%。具體情況如下:

        1)社會保障和就業(yè)。年初預(yù)算為6.72萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預(yù)算的78.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員工資轉(zhuǎn)移至社保統(tǒng)一發(fā)放。

        2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為2.24萬元,支出決算為3.53萬元,完成年初預(yù)算的157.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)整基數(shù)增加,二是新錄用一名公務(wù)員。

        3)住房保障支出。年初預(yù)算為4.14萬元,支出決算為6.43萬元,完成年初預(yù)算的155.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)整基數(shù)增加,二是新錄用一名公務(wù)員。

        4)國土海洋氣象等支出。年初預(yù)算為146.29萬元,支出決算為208.90萬元,完成年初預(yù)算的142.80%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地報批等工作經(jīng)費的增加。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出224.16萬元,其中人員經(jīng)費120.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費103.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        池州市國土資源局九華山分局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        1. 機關(guān)運行經(jīng)費

        2017年度池州市國土資源局九華山分局機關(guān)運行經(jīng)費103.60萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

        2. 政府采購情況

        2017年度池州市國土資源局九華山分局政府采購支出總額4.36萬元,其中:政府采購貨物支出4.36萬元。

        3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

        截止到20171231日,池州市國土資源局九華山分局共有車輛1輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。

         

        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

        四、國土資源事務(wù):反映國土資源管理等方面的事務(wù)。

         



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