池州市國土資源局九華山分局
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況
1.部門職責(zé)
2.機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市國土資源局九華山分局2017年部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市國土資源局九華山分2017年部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號)文件規(guī)定,池州市國土資源局九華山分局主要職責(zé)是:
(一)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。
(二)協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。
(三)負責(zé)落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項目的實施工作。
(四)負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務(wù)。
(五)負責(zé)辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
(六)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標(biāo)定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。
(七)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作;保護礦山地質(zhì)環(huán)境。
(八)負責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來信來訪工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
(九)承辦市國土資源局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市國土資源局九華山分局2017年度部門決算就局本級決算,與預(yù)算一致。具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
池州市國土資源局九華山分局 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
第二部分 池州市國土資源局九華山分局2017年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 |
||||
編制單位: 金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
224.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
4.04 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
5.30 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.53 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
267.41 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.43 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
228.20 |
本年支出合計 |
282.67 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
74.13 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
19.66 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
302.33 |
總計 |
302.33 |
|
收入決算表
公開02表
編制單位: 金額單位:萬元 |
||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
228.20 |
224.16 |
|
|
|
|
4.04 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
212.94 |
208.90 |
|
|
|
|
4.04 |
||
22001 |
國土資源事務(wù) |
212.94 |
208.90 |
|
|
|
|
4.04 |
||
2200101 |
行政運行 |
212.94 |
208.90 |
|
|
|
|
4.04 |
||
221 |
住房保障支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出決算表
公開03表 |
||||||||||||
編制單位: |
金額單位:萬元 |
|||||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
282.67 |
282.67 |
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|||||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
267.41 |
267.41 |
|
|
|
|
|||||
22001 |
國土資源事務(wù) |
267.41 |
267.41 |
|
|
|
|
|||||
2200101 |
行政運行 |
267.41 |
267.41 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
|||||||
編制單位: 金額單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
224.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
5.30 |
5.30 |
|
||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.53 |
3.53 |
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
208.90 |
208.90 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
6.43 |
6.43 |
|
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
||
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
||
本年收入合計 |
224.16 |
本年支出合計 |
224.16 |
224.16 |
|
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||
合計 |
224.16 |
合計 |
224.16 |
224.16 |
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表 |
|||||||||||||||||||||||||
編制單位: 金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
224.16 |
224.16 |
|
224.16 |
224.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
5.30 |
5.30 |
|
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
5.30 |
5.30 |
|
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
5.30 |
5.30 |
|
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
208.90 |
208.90 |
|
208.90 |
208.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
22001 |
國土資源事務(wù) |
|
|
|
208.90 |
208.90 |
|
208.90 |
208.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2200101 |
行政運行 |
|
|
|
208.90 |
208.90 |
|
208.90 |
208.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
6.43 |
6.43 |
|
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
6.43 |
6.43 |
|
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
6.43 |
6.43 |
|
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
財決公開06表 |
|
||||||||
部門: 金額單位:萬元 |
|||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
107.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
99.24 |
310 |
其他資本性支出 |
4.36 |
|
30101 |
基本工資 |
17.28 |
30201 |
辦公費 |
4.35 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
18.27 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.36 |
|
30103 |
獎金 |
55.70 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
4.38 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
3.57 |
30205 |
水費 |
0.22 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
1.78 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.99 |
30207 |
郵電費 |
3.98 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.19 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.66 |
31010 |
安置補助 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
13.18 |
30211 |
差旅費 |
1.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.30 |
30213 |
維修(護)費 |
1.04 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
1.76 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
0.12 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.14 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.08 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.79 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
14.54 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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30311 |
住房公積金 |
6.43 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
33.90 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
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30312 |
提租補貼 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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30313 |
購房補貼 |
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30229 |
福利費 |
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30707 |
國外債務(wù)付息 |
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30314 |
采暖補貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.22 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
4.20 |
39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.31 |
30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.61 |
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人員經(jīng)費合計 |
120.56 |
公用經(jīng)費合計 |
103.60 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
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編制單位: 金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:本部門2017年度沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市國土資源局九華山分2017年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計302.33萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計302.33萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各減少80.31萬元,減少20.99%,主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計228.20萬元,其中:財政撥款收入224.16萬元,占98.23%;其他收入4.04萬元,占1.77%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計282.67萬元,其中:基本支出282.67萬元,占100%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計224.16萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計224.16萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少52.79萬元,減少19.06%,主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入224.16萬元,占本年收入的98.23%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少52.79萬元,減少19.06%。主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出224.16萬元,占本年支出的79.30%。與2016年相比,財政撥款支出減少52.79萬元,減少19.06%。主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評估等工作經(jīng)費的減少。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為159.39萬元,支出決算為224.16萬元,完成年初預(yù)算的140.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國土資源管理事務(wù)增加。其中基本支出224.16萬元,占100%。具體情況如下:
(1)社會保障和就業(yè)。年初預(yù)算為6.72萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預(yù)算的78.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員工資轉(zhuǎn)移至社保統(tǒng)一發(fā)放。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為2.24萬元,支出決算為3.53萬元,完成年初預(yù)算的157.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)整基數(shù)增加,二是新錄用一名公務(wù)員。
(3)住房保障支出。年初預(yù)算為4.14萬元,支出決算為6.43萬元,完成年初預(yù)算的155.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)整基數(shù)增加,二是新錄用一名公務(wù)員。
(4)國土海洋氣象等支出。年初預(yù)算為146.29萬元,支出決算為208.90萬元,完成年初預(yù)算的142.80%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:地質(zhì)災(zāi)害防治、土地報批等工作經(jīng)費的增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出224.16萬元,其中人員經(jīng)費120.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費103.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
池州市國土資源局九華山分局2017年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2017年度池州市國土資源局九華山分局機關(guān)運行經(jīng)費103.60萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2. 政府采購情況
2017年度池州市國土資源局九華山分局政府采購支出總額4.36萬元,其中:政府采購貨物支出4.36萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日,池州市國土資源局九華山分局共有車輛1輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
四、國土資源事務(wù):反映國土資源管理等方面的事務(wù)。