目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會(簡稱九華山風(fēng)景區(qū)政法委,掛司法局、信訪局牌子)。
1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及黨工委、管委會的工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項(xiàng)工作。
2.貫徹落實(shí)國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī),積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項(xiàng)工作。
3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會來信、來訪的接待、調(diào)查處理工作。
4. 完成黨工委管委會及上級部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位,2018年度部門決算僅局本級決算。
納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級 |
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
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公開01表 |
|
部門:九華山司法局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
305.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
257.06 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.42 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
305.86 |
本年支出合計(jì) |
272.48 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
16.90 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50.28 |
|
總計(jì) |
322.76 |
總計(jì) |
322.76 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門:九華山司法局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
305.86 |
305.86 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
290.44 |
290.44 |
|
|
|
|
|
211 |
住房保障支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
支出決算表
公開03表 |
||||||||||||
部門:司法局 金額單位:萬元 |
||||||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
272.48 |
272.48 |
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
257.06 |
257.06 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
305.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
257.06 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.42 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
305.86 |
本年支出合計(jì) |
272.48 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11.90 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
45.28 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11.90 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計(jì) |
317.76 |
合計(jì) |
317.76 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表 |
|||||||||||||||
部門: 金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||
|
合計(jì) |
11.90 |
11.90 |
|
305.86 |
305.86 |
|
272.48 |
272.48 |
|
45.28 |
45.28 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
11.90 |
11.90 |
|
290.44 |
290.44 |
|
257.06 |
257.06 |
|
45.28 |
45.28 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
15.42 |
15.42 |
|
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
207.25 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
56.33 |
310 |
資本性支出 |
6.65 |
|
30101 |
基本工資 |
33.38 |
30201 |
辦公費(fèi) |
10.84 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
51.14 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.82 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
6.65 |
|
30103 |
獎金 |
27.90 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.68 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
11.47 |
30206 |
電費(fèi) |
0.52 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.53 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.73 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.72 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
18.39 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.94 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.42 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.59 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.42 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.04 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.24 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.28 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
3.41 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.02 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.85 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.42 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.38 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
7.20 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
313 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.60 |
31302 |
對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.44 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.77 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.91 |
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
209.49 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
62.98 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)322.76萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)322.76萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加57.34萬元,增長21.60%,主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)305.86萬元,其中:財(cái)政撥款收入305.86萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)272.48萬元,其中:基本支出272.48萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)317.76萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)317.76萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.33萬元,增長22.01%,主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.86萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加46.84萬元,增長18.08%。主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.95萬元,增長9.64%。主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出257.06萬元,占94.34%;住房保障(類)支出15.42萬元,占5.66%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為237.92萬元,支出決算為272.48萬元,完成年初預(yù)算的114.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。其中:基本支出272.48萬元,占100%:
1.公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為230.64萬元,支出決算為257.06萬元,完成年初預(yù)算的111.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔2017〕35號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為7.28萬元,支出決算為15.42萬元,完成年初預(yù)算的211.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資、落實(shí)政法工作津貼和人員增加導(dǎo)致的住房保障支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出272.48萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)209.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)62.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,九華山風(fēng)景區(qū)司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.98萬元,比2017年減少5.71萬元,減少8.31%,主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面較上年度大幅減少。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,九華山風(fēng)景區(qū)司法局政府采購支出總額6.65萬元,其中:政府采購貨物支出6.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。