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        九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算

         

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        第四部分  名詞解釋

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況


        第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況


        一、部門職責(zé)

        根據(jù)九秘〔201735號文件精神,設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會(簡稱九華山風(fēng)景區(qū)政法委,掛司法局、信訪局牌子)。

        1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及黨工委、管委會的工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項(xiàng)工作。

        2.貫徹落實(shí)國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī),積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項(xiàng)工作。

        3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會來信、來訪的接待、調(diào)查處理工作。

        4. 完成黨工委管委會及上級部門交辦的其他工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位,2018年度部門決算僅局本級決算。

        納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級


        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算表


        收入支出決算總表

        公開01

        部門:九華山司法局

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng) 目

        決算數(shù)

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        欄 次

        一、財(cái)政撥款收入

        305.86

        一、一般公共服務(wù)支出

        二、上級補(bǔ)助收入

        二、外交支出

        三、事業(yè)收入

        三、國防支出

        四、經(jīng)營收入

        四、公共安全支出

        257.06

        五、附屬單位上繳收入

        五、教育支出

        六、其他收入

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業(yè)支出

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        十二、農(nóng)林水支出

        十三、交通運(yùn)輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區(qū)支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        十九、住房保障支出

        15.42

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        二十二、債務(wù)還本支出

        二十三、債務(wù)付息支出

        本年收入合計(jì)

        305.86

        本年支出合計(jì)

        272.48

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

        結(jié)余分配

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        16.90

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        50.28

        總計(jì)

        322.76

        總計(jì)

        322.76



        收入決算表

                                                    

         公開02

        部門:九華山司法局

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級補(bǔ)助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計(jì)

        305.86

        305.86

        204

        公共安全支出

        290.44

        290.44

        211

        住房保障支出

        15.42

        15.42




        支出決算表

        公開03

        部門:司法局                                                               金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補(bǔ)助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        項(xiàng)

        合計(jì)

        272.48

        272.48

        204

        公共安全支出

        257.06

        257.06

        221

        住房保障支出

        15.42

        15.42




        財(cái)政撥款收入支出決算總表

        公開04

        部門:

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng)   

        決算數(shù)

        項(xiàng)目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        305.86

        一、一般公共服務(wù)支出

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        二、外交支出

        三、國防支出

        四、公共安全支出

        257.06

        五、教育支出

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業(yè)支出

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        十二、農(nóng)林水支出

        十三、交通運(yùn)輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區(qū)支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        十九、住房保障支出

        15.42

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        二十二、債務(wù)還本支出

        二十三、債務(wù)付息支出

        本年收入合計(jì)

        305.86

        本年支出合計(jì)

        272.48

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        11.90

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        45.28

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        11.90

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        0.00

        合計(jì)

        317.76

        合計(jì)

        317.76


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        公開05

        部門:                                                                            金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)余

        合計(jì)

        11.90

        11.90

        305.86

        305.86

        272.48

        272.48

        45.28

        45.28

        204

        公共安全支出

        11.90

        11.90

        290.44

        290.44

        257.06

        257.06

        45.28

        45.28

        221

        住房保障支出

        15.42

        15.42

        15.42

        15.42


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

             公開06

        部門:

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        207.25

        302

        商品和服務(wù)支出

        56.33

        310

        資本性支出

        6.65

        30101

          基本工資

        33.38

        30201

          辦公費(fèi)

        10.84

        31001

          房屋建筑物購建

        30102

          津貼補(bǔ)貼

        51.14

        30202

          印刷費(fèi)

        0.82

        31002

          辦公設(shè)備購置

        6.65

        30103

          獎金

        27.90

        30203

          咨詢費(fèi)

        31003

          專用設(shè)備購置

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

        1.68

        30204

          手續(xù)費(fèi)

        0.01

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        30107

          績效工資

        0

        30205

          水費(fèi)

        31006

          大型修繕

        30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

        11.47

        30206

          電費(fèi)

        0.52

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

        0

        30207

          郵電費(fèi)

        5.53

        31008

          物資儲備

        30110

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        3.73

        30208

          取暖費(fèi)

        31009

          土地補(bǔ)償

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

        1.72

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

        31010

          安置補(bǔ)助

        30112

          其他社會保障繳費(fèi)

        18.39

        30211

          差旅費(fèi)

        5.94

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

        30113

          住房公積金

        15.42

        30212

        因公出國(境)費(fèi)用

        31012

          拆遷補(bǔ)償

        30114

          醫(yī)療費(fèi)

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

        4.59

        31013

          公務(wù)用車購置

        30199

          其他工資福利支出

        42.42

        30214

          租賃費(fèi)

        1.04

        31019

          其他交通工具購置

        303

        對個人和家庭的補(bǔ)助

        2.24

        30215

          會議費(fèi)

        31021

          文物和陳列品購置

        30301

          離休費(fèi)

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

        0.28

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        30302

          退休費(fèi)

        30217

          公務(wù)招待費(fèi)

        3.41

        31099

          其他資本性支出

        30303

          退職(役)費(fèi)

        30218

          專用材料費(fèi)

        0.02

        312

        對企業(yè)補(bǔ)助

        30304

          撫恤金

        30224

          被裝購置費(fèi)

        0.85

        31201

          資本金注入

        30305

          生活補(bǔ)助

        0.42

        30225

          專用燃料費(fèi)

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

        31204

          費(fèi)用補(bǔ)貼

        30307

          醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

        1.38

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

        7.20

        31205

          利息補(bǔ)貼

        30308

          助學(xué)金

        30228

          工會經(jīng)費(fèi)

        31299

          其他對企業(yè)補(bǔ)助

        30309

          獎勵金

        30229

          福利費(fèi)

        313

        對社會保障基金補(bǔ)助

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

        30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        2.60

        31302

          對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

        30399

        對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

        0.44

        30239

          其他交通費(fèi)用

        6.77

        31303

          補(bǔ)充全國社會保障基金

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

        399

        其他支出

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        5.91

        39906

          贈與

        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出

        39907

          國家賠償費(fèi)用支出

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

        30702

          國外債務(wù)付息

        39999

          其他支出

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        209.49

        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        62.98


        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        公開07

        部門:

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項(xiàng)目)

        小計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        合計(jì)

        注:九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)



        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計(jì)322.76萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)322.76萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加57.34萬元,增長21.60%,主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計(jì)305.86萬元,其中:財(cái)政撥款收入305.86萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計(jì)272.48萬元,其中:基本支出272.48萬元,占100%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)317.76萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)317.76萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.33萬元,增長22.01%,主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.86萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加46.84萬元,增長18.08%。主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.95萬元,增長9.64%。主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出257.06萬元,占94.34%;住房保障(類)支出15.42萬元,占5.66%。

        (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為237.92萬元,支出決算為272.48萬元,完成年初預(yù)算的114.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。其中:基本支出272.48萬元,占100%

        1.公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為230.64萬元,支出決算為257.06萬元,完成年初預(yù)算的111.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加;二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加;三是根據(jù)九秘〔201735號文件精神,信訪局成建制劃入政法委,人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

        2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為7.28萬元,支出決算為15.42萬元,完成年初預(yù)算的211.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資、落實(shí)政法工作津貼和人員增加導(dǎo)致的住房保障支出增加。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財(cái)政撥款基本支出272.48萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)209.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)62.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2018年度,九華山風(fēng)景區(qū)司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.98萬元,比2017年減少5.71萬元,減少8.31%,主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面較上年度大幅減少。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,九華山風(fēng)景區(qū)司法局政府采購支出總額6.65萬元,其中:政府采購貨物支出6.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20181231日,九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
           
        (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評價(jià)結(jié)果。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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