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        九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年部門決算情況

        一、部門主要職能

        司法局

        (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策,擬定全山司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

        (二)承擔(dān)九華山依法治山領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識和依法治山規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

        (三)監(jiān)督管理全山的法律援助工作。

        (四)指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

        (五)完成風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其他工作。

        政法委(綜治辦、維穩(wěn)辦、防邪辦)

        1、根據(jù)國家法律、黨的路線、方針、政策和風(fēng)景區(qū)黨工委管委會的部署,統(tǒng)一九華山政法各部門的思想和行動。

        2、按照風(fēng)景區(qū)黨工委管委要求研究擬定風(fēng)景區(qū)政法、社會管理綜合治理工作的政策、措施,及時(shí)向風(fēng)景區(qū)黨委、政府提出建議;對一定時(shí)期內(nèi)的政法和社會管理綜合治理工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí)。

        3、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究和討論有爭議的重大疑難案件;檢查政法各部門執(zhí)行執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

        4、了解掌握各部門社會管理綜合治理工作情況,協(xié)調(diào)推動跨部門社會管理事項(xiàng)的解決;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動落實(shí)社會管理綜合治理的各項(xiàng)重大措施。

        5、組織推動政法、社會管理綜合治理工作重大政策法規(guī)的調(diào)查研究,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題,探索政法、社會管理綜合治理工作的改革,并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法和社會管理綜合治理工作。

        6、開展邪教及有害氣功問題的調(diào)查研究,分析把握斗爭形勢,及時(shí)向風(fēng)景區(qū)黨委報(bào)告有關(guān)情況,提出對策和建議,并督促、檢查、指導(dǎo)防范和處理邪教問題方針政策、工作任務(wù)的落實(shí)。

        7、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

        8、承辦風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其它事項(xiàng)。

         

        二、部門決算單位構(gòu)成

        從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位,2016年度部門決算僅局本級決算。

        納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級

         

        三、司法局2016年度部門決算報(bào)表

        收入支出決算總表

        公開01

        編制單位:九華山風(fēng)景區(qū)司法局

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        一、財(cái)政撥款收入

        203.41

        一、一般公共服務(wù)支出

        134.73

        二、上級補(bǔ)助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國防支出

         

        四、經(jīng)營收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

        14.73

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        67.65

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        6.46

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

        218.14

        本年支出合計(jì)

        208.84

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

         

        結(jié)余分配

         

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        7.18

               年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        16.48

         

         

         

         

        總計(jì)

        225.32

        總計(jì)

        225.32

                 

         

        收入決算表

                                                                                   公開02

        編制單位:

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級補(bǔ)助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位

        上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計(jì)

        218.14

        203.41

         

         

         

         

        14.73

        201

        一般公共服務(wù)支出

        144.03

        129.31

         

         

         

         

        14.73

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        144.03

        129.31

         

         

         

         

        14.73

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        144.03

        129.31

         

         

         

         

        14.73

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

        22102

        政府改革支出

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

         

        支出決算表

        公開03

        編制單位:

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位

        補(bǔ)助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        項(xiàng)

        合計(jì)

        208.84

        208.84

         

         

         

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        134.73

        134.73

         

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        134.73

        134.73

         

         

         

         

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        134.73

        134.73

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        67.65

        67.65

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        67.65

        67.65

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        67.65

        67.65

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        6.46

        6.46

         

         

         

         

        22102

        政府改革支出

        6.46

        6.46

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        6.46

        6.46

         

         

         

         

                           

         

        財(cái)政撥款收入支出決算總表

        公開04

        編制單位:

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng)    

        決算數(shù)

        項(xiàng)目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        203.41

        一、一般公共服務(wù)支出

        134.73

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        67.65

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        6.46

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

        203.41

        本年支出合計(jì)

        208.84

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        6.83

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        1.40

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        6.83

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

        合計(jì)

        210.24

        合計(jì)

        210.24

                 

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        公開05

         

        編制單位:

        金額單位:萬元

         

        科目

        編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本

        支出

        結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        項(xiàng)目

        支出

        結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)余

         
         

         

        合計(jì)

        6.83

        6.83

         

        203.41

        203.41

         

        208.84

        208.84

         

        1.40

        1.40

         

         

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        6.83

        6.83

         

        129.30

        129.30

         

        134.73

        134.73

         

        1.40

        1.40

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        6.83

        6.83

         

        129.30

        129.30

         

        134.73

        134.73

         

        1.40

        1.40

         

         

         

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

        6.83

        6.83

         

        129.30

        129.30

         

        134.73

        134.73

         

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

         

         

        67.65

        67.65

         

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

         

         

         

        67.65

        67.65

         

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

         

         

         

        67.65

        67.65

         

        67.65

        67.65

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        6.46

        6.46

         

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        6.46

        6.46

         

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

         

         

         

        6.46

        6.46

         

        6.46

        6.46

         

         

         

         

         

         
                                       

         

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

        財(cái)決公開06

         

        部門:

        金額單位:萬元

         

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

         

        科目

        編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目

        編碼

        科目名稱

        金額

         
         

        301

        工資福利支出

        158.56

        302

        商品和服務(wù)支出

        28.68

        310

        其他資本性支出

         

         

        30101

          基本工資

        21.69

        30201

          辦公費(fèi)

        5.08

        31001

          房屋建筑物購建

         

         

        30102

          津貼補(bǔ)貼

        27.07

        30202

          印刷費(fèi)

        0.74

        31002

          辦公設(shè)備購置

        5.44

         

        30103

          獎金

        19.22

        30203

          咨詢費(fèi)

         

        31003

          專用設(shè)備購置

         

         

        30104

        其他社會保障繳費(fèi)

        67.65

        30204

          手續(xù)費(fèi)

        0.002

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

         

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

        1.16

        30205

          水費(fèi)

         

        31006

          大型修繕

         

         

        30107

          績效工資

         

        30206

          電費(fèi)

         

        31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

         

        30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

         

        30207

          郵電費(fèi)

        3.48

        31008

          物資儲備

         

         

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

         

        30208

          取暖費(fèi)

         

        31009

          土地補(bǔ)償

         

         

        30199

        其他工資福利支出

        21.77

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

         

        31010

          安置補(bǔ)助

         

         

        303

        對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

        16.16

        30211

          差旅費(fèi)

        2.05

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

         

         

        30301

          離休費(fèi)

         

        30212

          因公出國(境)費(fèi)用

         

        31012

          拆遷補(bǔ)償

         

         

        30302

          退休費(fèi)

         

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

         

        31013

          公務(wù)用車購置

         

         

        30303

          退職(役)費(fèi)

         

        30214

          租賃費(fèi)

        0.50

        31019

          其他交通工具購置

         

         

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會議費(fèi)

         

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

         

         

        30305

          生活補(bǔ)助

        5.20

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

        0.06

        31099

          其他資本性支出

         

         

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

         

        30217

          公務(wù)接待費(fèi)

        2.91

        304

        對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

         

         

        30307

          醫(yī)療費(fèi)

         

        30218

          專用材料費(fèi)

        0.16

        30401

          企業(yè)政策性補(bǔ)貼

         

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30224

          被裝購置費(fèi)

         

        30402

          事業(yè)單位補(bǔ)貼

         

         

        30309

          獎勵(lì)金

         

        30225

          專用燃料費(fèi)

         

        30403

          財(cái)政貼息

         

         

        30310

          生產(chǎn)補(bǔ)貼

         

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

        5.70

        30499

        其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

         

         

        30311

          住房公積金

        6.46

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

         

        307

        債務(wù)利息支出

         

         

        30312

          提租補(bǔ)貼

         

        30228

          工會經(jīng)費(fèi)

         

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

         

         

        30313

          購房補(bǔ)貼

         

        30229

          福利費(fèi)

         

        30707

          國外債務(wù)付息

         

         

        30314

          采暖補(bǔ)貼

         

        30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        2.10

        399

        其他支出

         

         

        30315

          物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

         

        30239

         其他交通費(fèi)用

        3.36

        39906

          贈與

         

         

        30399

          其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

        4.50

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        2.54

         

         

         

         

        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        174.72

        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        34.12

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        公開07

        編制單位:

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項(xiàng)目)

        小計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           

         

            四、九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度部門決算說明

        (一)2016年度收入支出決算情況說明

        2016年度收入總計(jì)225.32萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入),支出總計(jì)225.32萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入),與2015年相比,收入、支出各增加65.34萬元,增長40 %,主要原因:一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元,法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。

        (二)2016年度收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)218.14萬元,其中:財(cái)政撥款收入203.41萬元,占93%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入14.73萬元,為司法救助資金.法律援助資金和特崗補(bǔ)貼,占7%

        (三)2016年度支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)208.84萬元,其中:基本支出208.84萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        (四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)210.24萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)210.24萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.61萬元,增長31%,主要原因:一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元,法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。

        (五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2016年度財(cái)政撥款支出203.41萬元,占本年支出的97%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加50.61萬元,增長33%。主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元,法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。

        2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為148.26萬元,支出決算為208.84萬元,完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元,法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。

        其中基本支出208.84萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算208.84萬元,比2015年增加56.04萬元,增長36%,主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元,法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。

        2.2“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0萬元,與2015年持平,我單位沒有離退休人員。

        2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算67.65萬元,比2015年增加61.89萬元,增長1074%,主要原因是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險(xiǎn)52.63萬元。其余全部為行政單位醫(yī)療決算。

        2.4“住房保障支出”2016年度決算6.46萬元,比2015年減少3.84萬元,降低37%,主要原因一是人員減少,二是繳費(fèi)比例減少。其中:“住房公積金”決算6.46萬元,主要用于我單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。

        (六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明、

        2016年度財(cái)政撥款基本支出208.84萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)174.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)34.12萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

        (七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

        (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

        1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        2016年度九華山風(fēng)景區(qū)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.12萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。

        2. 政府采購情況

        2016年度九華山風(fēng)景區(qū)采購支出總額5.44萬元,其中:政府采購貨物支出5.44萬元,占政府采購支出總額100%。

        3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

        截止到20161231日,九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。

        4. 預(yù)算績效管理工作開展情況

        2016年,九華山風(fēng)景區(qū)司法局以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,一是抓好績效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo);二是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià),對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查,三是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn),四是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。

           (九)名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

         

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