一、部門主要職責
根據黨工委、管委會《轉發(fā)市委、市政府關于印發(fā)<中共九華山風景區(qū)工作委員會、九華山風景區(qū)管理委員會職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》(九秘[2002]37號)、《關于調整政治處內設機構的通知》(九編[2006]7號)、《關于人事勞動保障科(局)更名的通知》(九編[2007]8號)、《關于明確九華山文化館隸屬關系的通知》(九編[2008]8號)、《關于成立九華山風景區(qū)事業(yè)單位登記管理局的通知》、(九編[2010]10號)、《關于明確歷史文物館機構級別和編制的通知》(九編[2013]6號)等文件規(guī)定,黨工委政治處主要職責是:
1.負責風景區(qū)黨的組織建設、基層組織建設工作;協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負責黨工委管理和黨工委授權管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作;指導、協(xié)調退(離)休干部管理工作。
2.貫徹執(zhí)行黨中央關于宣傳工作的方針政策;負責指導各級各單位的理論學習、理論宣傳工作;部署全局性的思想政治工作任務。
3.負責管委會機關及有關企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風建設工作。
4.負責風景區(qū)的精神文明建設和文明創(chuàng)建的指導、組織、協(xié)調、督查工作。
5.負責風景區(qū)的文化工作;貫徹執(zhí)行有關文化工作的法律法規(guī)和方針政策。
6.負責風景區(qū)人事編制工作;研究擬定風景區(qū)人事制度改革方案;負責公務員隊伍和專業(yè)技術人員隊伍的管理、教育和服務工作。
7.負責風景區(qū)工會、婦聯、共青團等群團工作。
8.承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。
二、部門概況
黨工委政治處由處本級和廣播電視中心、文物管理所、文化館、歷史文物館、畫院等5家二級預算單位組成。全處編制45人,目前在職50人(其中,聘用人員10人),退休人員18人。
三、2017年度主要工作任務
2017年政治處工作的總體思路是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,以服務景區(qū)發(fā)展為中心,以落實全面從嚴治黨為主線,堅持科學務實、改革創(chuàng)新,全面提升政治處工作科學化水平,著力為景區(qū)發(fā)展提供堅強的思想、政治和組織保證。一是深化“兩學一做”學習教育成果認真抓好問題整改落實,不斷提升學習教育實效。二是不斷加強基層黨建工作,持續(xù)壓實基層黨建工作責任制,不斷強化基層黨建工作保障。三是切實抓好干部人才工作,抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政府換屆選舉工作,加強干部教育,從嚴管理監(jiān)督干部,抓好人才工作,抓好年度綜合考核。四是不斷規(guī)范人事編制管理,推進管委會機構改革工作,抓好人才引進工作、工資福利管理、職稱評聘管理等事宜。五是著力加強思想文化建設,加強理論學習,加強輿論宣傳,強化外宣工作,推動文化事業(yè)發(fā)展,加強文化資源保護。六是扎實推進精神文明建設,大力培育和踐行社會主義核心價值觀,推進志愿服務常態(tài)化和特色化,抓好未成年人思想道德建設,開展文明細胞工程創(chuàng)建,繼續(xù)深入推進創(chuàng)建全國文明城市工作。七是深入開展群團特色活動,八是持續(xù)深化機關作風建設。
四、2017年部門收支預算總體情況說明
政治處所有收入和支出均納入部門預算管理。
2017年收入預算983.72萬元,一般公共預算財政撥款收入981.72萬元。國庫管理非稅收入2萬元。支出預算983.72萬元,收支平衡。其中基本支出517.19萬元,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出466.53萬元,主要用于完成特定的工作任務等。
五、2017年部門收入預算情況說明
2017年,政治處收入預算983.72萬元,一般公共預算財政撥款收入981.72萬元,國庫管理非稅收入2萬元。
六、2017年部門支出預算情況說明
2017年,政治處支出預算983.72萬元。其中基本支出517.19萬元,占比52.57%,項目支出466.53萬元,占比47.43%。
七、2017年部門財政撥款收支預算總體情況
政治處2017年財政撥款收支總預算983.72萬元。一般公共預算財政撥款收入981.72萬元,國庫管理非稅收入2萬元。支出包括:一般公共服務支出402.14萬元;文化體育與傳媒支出403.72萬元;社會保障和就業(yè)支出127.44萬元;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.03萬元;住房保障支出26.39萬元。
八、2017年部門一般公共預算支出預算情況
政治處2017年一般公共預算撥款收入983.72萬元,比2016年財政撥款預算增加37.4萬元,增加原因主要是機構改革,單位人員醫(yī)療保障和社會保險費用增加。其中:一般公共服務支出402.14萬元,占40.88%;文化體育與傳媒支出403.72萬元,占41.04%;社會保障和就業(yè)支出127.44萬元,占12.96%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.03萬元,占2.44%;住房保障支出26.39萬元,占2.68%。
具體情況如下:
1、一般公共服務支出402.14萬元,比2016年財政撥款預算減少29.32萬元。主要原因一是減少了完成日常工作的辦公開支,二是減少了幾項項目支出。
2、文化體育與傳媒支出403.72萬元,比2016年財政撥款預算減少5.65萬元。減少原因一是減少一些文化項目的日常開支,二是減少了幾項項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出127.44萬元,比2016年財政撥款預算增加64萬元,增長49.6%。增加原因是機構改革,新增單位人員機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用。
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.03萬元. 比2016年財政撥款預算增加10萬元,增長58.3%,增加原因是增加單位人員關于醫(yī)療保障方面的支出。
5、住房保障支出26.39萬元,比2016年財政撥款預算減少0.75萬元,減少原因是本單位今年有一名在職職工因病去世,還有1名退休人員,減少住房保障支出
九、2017年一般公共預算基本支出情況
政治處一般公共預算基本支出517.18萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金等工資福利支出337.09萬元;辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等商品和服務支出84.96萬元;退休費、住房公積金等對個人和家庭補助支出89.63萬元;基本建設支出:辦公設備購置5.5萬元。
十、2017年政府性基金預算收支情況
政治處無政府性基金項目。
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費。 2017年,政治處的機關運行經費財政撥款預算76.56元,用于保障機構日常運轉等,主要包括以下支出內容:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、差旅費、其他交通費用、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
(二)政府采購情況。2017年,政治處政府采購預算總額21.8萬元, 其中:辦公設備購置預算5.5萬元,攝影、攝像器材1萬元,干部教育培訓投影儀2萬元,其他專用材料、其他電器設備13.3萬元。
(三)國有資產占有情況。2017年政治處國有資產實際使用情況:2017年,政治處共有車輛4輛,車號皖R59151、皖R59045、皖R50027、皖RZZ169均為公務用車,其中車號皖RZZ169車輛已交由風景區(qū)公務用車服務平臺使用,目前資產都未核銷或轉移。
十二、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
2017年3月15日
附件1:2017年部門收支預算總表
附件2:2017年部門部門收入預算總表
附件3:2017年部門支出預算總表
附件4:2017年部門財政撥款收支預算總表
附件5:2017年部門一般公共預算支出預算表
附件6:2017年部門一般公共預算基本支出預算表
附件7:2017年部門政府性基金預算收支預算表
附件:
17_2017051515050377.xls