一、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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金額單位:萬元 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
172.5 |
99.08 |
因公出國(境)費 |
4.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
57 |
32.29 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
111.5 |
66.79 |
其中:公務(wù)用車購置費 |
67.5 |
45.46 |
公務(wù)用車運行維護費 |
44 |
21.33 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為172.5萬元,支出決算為99.08萬元,完成預(yù)算的57.44%,較上年減少14.07萬元,下降12.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算32.29萬元,占32.59%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算66.79萬元,占67.41%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算為4萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無出國(境)活動安排。決算數(shù)較上年持平。2023年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為57萬元,支出決算為32.29萬元,完成預(yù)算的56.65%;較上年增加8.38萬元,增長35.05%。主要是用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風(fēng)景區(qū)來山檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)調(diào)研等公務(wù)活動等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。決算數(shù)較上年增長的主要原因是業(yè)務(wù)開展需要,承擔(dān)接待任務(wù)次數(shù)及兄弟縣區(qū)、風(fēng)景區(qū)來山檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)調(diào)研的公務(wù)活動次數(shù)增加。2023年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室國內(nèi)公務(wù)接待共185批次(其中外事接待6批次),2736人次(其中外事接待103人次)。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為111.5萬元,支出決算為66.79萬元,完成預(yù)算的59.9%;較上年減少22.45萬元,下降25.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算為67.5萬元,支出決算為45.46萬元,完成預(yù)算的67.35%;較上年減少19.53萬元,下降30.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少公務(wù)用車購置費用。2023年購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)44萬元,支出決算為21.33萬元,完成預(yù)算的48.48%;較上年減少2.92萬元,下降12.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,加強公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮支出。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務(wù)活動支出。截至2023年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。