九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度單位決算
2023年9月
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分
名詞解釋附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
一、 主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行上級(jí)和風(fēng)景區(qū)對(duì)外開(kāi)放方針和政策,根據(jù)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)目錄,引進(jìn)境內(nèi)外投資;對(duì)風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目征集、謀劃和協(xié)調(diào)管理工作;負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)民生工程項(xiàng)目的征集梳理和調(diào)度工作。
二、 單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心(原招商服務(wù)中心) |
收入支出決算總表
單位公開(kāi)01表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
96.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
36.90 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
59.31 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
96.21 |
本年支出合計(jì) |
|
96.21 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
4.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
4.92 |
|
30 |
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
101.14 |
總計(jì) |
|
101.14 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位公開(kāi)02表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
96.21 |
96.21 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
36.90 |
36.90 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
36.90 |
36.90 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
36.90 |
36.90 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
59.31 |
59.31 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
59.31 |
59.31 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
59.31 |
59.31 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
單位公開(kāi)03表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
|
科目代碼 |
|
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
96.21 |
1.57 |
94.64 |
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
59.31 |
|
59.31 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
59.31 |
|
59.31 |
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
59.31 |
|
59.31 |
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開(kāi)04表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
96.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
36.90 |
36.90 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
59.31 |
59.31 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
96.21 |
本年支出合計(jì) |
85 |
96.21 |
96.21 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
4.92 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
4.92 |
4.92 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
4.92 |
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
101.14 |
總計(jì) |
90 |
101.14 |
101.14 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開(kāi)05表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
科目代碼 |
科目名稱 |
|
本年支出 |
|||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
96.21 |
1.57 |
94.64 |
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
36.90 |
1.57 |
35.33 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
59.31 |
|
59.31 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
59.31 |
|
59.31 |
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
59.31 |
|
59.31 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開(kāi)06表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1.57 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.57 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
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31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0.00 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1.57 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位公開(kāi)07表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
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注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開(kāi)08表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬(wàn)元
科目代碼 |
科目名稱 |
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本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
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注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2022年度收入總計(jì)101.14萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)101.14萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加33.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.22%,主要原因:疫情后期,招商引資活動(dòng)逐步恢復(fù)開(kāi)展。
2022年度收入合計(jì)96.21萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 96.21萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
2022年度支出合計(jì)96.21萬(wàn)元,其中:基本支出1.57萬(wàn)元,占1.63%;項(xiàng)目支出94.64萬(wàn)元,占98.37%;經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元,占0%。
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)101.14萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)101.14萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.22%,主要原因:疫情后期,招商引資活動(dòng)逐步恢復(fù)開(kāi)展。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.21萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加28.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.94%。主要原因:疫情后期,招商引資活動(dòng)逐步恢復(fù)開(kāi)展。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出36.90萬(wàn)元,占
38.35%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出59.31萬(wàn)元,占61.65%。
(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43.6 萬(wàn)元,支出決算為96.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的220.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中新增招商團(tuán)、顧問(wèn)團(tuán)和駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出1.57萬(wàn)元,占1.63%;項(xiàng)目支出94.64萬(wàn)元,占98.37%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。
年初預(yù)算為43.6萬(wàn)元,支出決算為36.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性公共支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.1萬(wàn)元,支出決算為59.31 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際招商團(tuán)、顧問(wèn)團(tuán)和駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)實(shí)際支出支付。
2022年度財(cái)政撥款基本支出1.57萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元,主要包括:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
投資促進(jìn)中心屬事業(yè)單位,按照財(cái)政部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.
(二) 政府采購(gòu)支出情況。
2022年度,九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)
100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四) 關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明我單位屬管委會(huì)直屬機(jī)構(gòu),開(kāi)展了部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
一、 財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、 上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、 附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、 其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、 使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、 基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、 項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、 經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、 “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。