一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
金額單位:萬元 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
1.00 |
0.98 |
因公出國(境)費 |
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公務(wù)接待費 |
1.00 |
0.98 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車購置費 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
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注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.00萬元,支出決算為0.98萬元,完成預(yù)算的98.00%,較上年增加0.51萬元,增長108.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年增加的主要原因是由于人員變動,部門整體減少,內(nèi)部經(jīng)費有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.98萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。故2022年九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元,支出決算為0.98萬元,完成預(yù)算的98.00%;較上年增加0.51萬元,增長108.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年的主要原因是由于人員變動,部門整體減少,內(nèi)部經(jīng)費有調(diào)整。2022年九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心國內(nèi)公務(wù)接待共14批次(其中外事接待0批次),164人次(其中外事接待0人次)。主要是用于工作交流、考察。經(jīng)費使用貫徹相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。2022年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。