一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門:九華山風景區(qū)社會保障局 |
金額單位:萬元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
4.00 |
3.97 |
因公出國(境)費 |
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公務接待費 |
4.00 |
3.97 |
公務用車購置及運行維護費 |
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其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行維護費 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.00萬元,支出決算為3.97萬元,完成預算的99.25%,較上年增加0.04萬元,增長1.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情原因,調研檢查較多。決算數(shù)較上年的主要原因是因疫情原因,調研檢查較多。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算3.97萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。故2022年九華山風景區(qū)社會保障局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為4.00萬元,支出決算為3.97萬元,完成預算的99.25%;較上年增加0.04萬元,增長1.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情原因,調研檢查較多。決算數(shù)較上年增長的主要原因是因疫情原因,調研檢查較多。2022年九華山風景區(qū)社會保障局國內(nèi)公務接待共43批次(其中外事接待0批次),661人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待、調研、檢查。經(jīng)費使用貫徹相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。。公務用車運行維護費預算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)社會保障局開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。