九華山風景區(qū)文物管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:九華山風景區(qū)文物管理所 |
金額單位:萬元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
1.00 |
1.00 |
因公出國(境)費 |
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公務接待費 |
1.00 |
1.00 |
公務用車購置及運行維護費 |
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其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行維護費 |
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注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)文物管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成預算的100%,較上年增加0.22萬元,增長28.21%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是上山文物檢查維護,工作餐費用增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)文物管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.00萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)與預算數(shù)相同;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)計劃。故2022年九華山風景區(qū)文物管理所因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為1.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成預算的100%;較上年增加0.22萬元,增長28.21%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是上山文物檢查維護,工作餐費用增加。2022年九華山風景區(qū)文物管理所國內(nèi)公務接待共45批次(其中外事接待0批次),260人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上山文物檢查維護,工作餐費用。經(jīng)費使用貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《池州市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(池辦發(fā)〔2014〕25號)等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是沒有發(fā)生數(shù)。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是沒有發(fā)生數(shù)。2022年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費預算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是沒有發(fā)生數(shù)。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)文物管理所開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。