一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
金額單位:萬元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
14.30 |
5.80 |
因公出國(境)費 |
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公務接待費 |
6.30 |
2.32 |
公務用車購置及運行維護費 |
8.00 |
3.48 |
其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行維護費 |
8.00 |
3.48 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為14.30萬元,支出決算為5.80萬元,完成預算的40.56%,較上年減少24.23萬元,下降80.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一是新車沒有維修費用,二是減少公務接待節(jié)約開支。決算數(shù)較上年下降的主要原因是2021年購置一輛新車。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.32萬元,占40.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.48萬元,占60.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是。故2022年九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為6.30萬元,支出決算為2.32萬元,完成預算的36.83%;較上年減少2.26萬元,下降49.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務接待節(jié)約開支。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少公務接待節(jié)約開支。2022年九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局國內公務接待共40批次(其中外事接待0批次),393人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于省市、各兄弟縣區(qū)局業(yè)務工作檢查督查、調研交流、抽檢等接待。。經(jīng)費使用貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《池州市黨政機關國內公務接待管理辦法》(池辦發(fā)〔2014〕25號)等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為8.00萬元,支出決算為3.48萬元,完成預算的43.50%;較上年減少2.25萬元,下降39.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 預算數(shù)是核定的,本單位新車運行維護費用較低所致。。決算數(shù)較上年下降的主要原因是新車運行維護費用較低。。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少19.72萬元,下降100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年下降的主要原因是沒有發(fā)生購置費用。2022年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費預算數(shù)8.00萬元,支出決算為3.48萬元,完成預算的43.50%;較上年減少2.25萬元,下降39.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 預算數(shù)是核定的,本單位新車運行維護費用較低所致。。決算數(shù)較上年下降的主要原因是新車運行維護費用較低。。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)市場監(jiān)督管理局無所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。