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        九華山風景區(qū)管理委員會環(huán)境資源保護處2023年一般公共預算“三公”經費預算

        一、2023年一般公共預算“三公”經費支出預算表

                                       單位:萬元

        “三公”經費合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務

        接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        30.5

        7.5

        12.0

         

        12.0

        11.0

         

        二、2023年一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

        九華山風景區(qū)管理委員會環(huán)境資源保護處2023年一般公共預算“三公”經費支出預算為30.5萬元,比2022年預算減少55萬元,下降64.3%。其中:因公出國(境)費支出預算為7.5萬元,公務接待費支出預算為11.0萬元,公務用車購置及運行費支出預算為12.0萬元。具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出預算7.5萬元, 上年因疫情未安排,增加原因主要是:根據(jù)實際工作需要增加預算。該項經費預算根據(jù)批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排;主要是用于出國參加2023年世界地質公園大會支出。經費使用嚴格執(zhí)行《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關規(guī)定。

        (二)公務用車購置及運行費支出預算12.0萬元,比2022年預算減少22萬元,下降64.7%。其中:公務用車運行費12.0萬元,比2022年預算減少4.0萬元,下降25%,下降原因主要:上年機構改革,單位車輛數(shù)量減少;該項經費主要用于燃料費、修理費、過路過橋費、保險等支出公務用車購置費0萬元,比2022年預算減少18萬元,下降100%,,減少原因主要是根據(jù)實際工作需要減少預算;該項經費主要用于公務用車購置,保障日常公務、監(jiān)督檢查、政策調研等工作開展。

        (三)公務接待費支出預算11.0萬元,比2022年預算減少33.0萬元,下降75%,下降原因主要是上年機構改革,部門職責發(fā)生變化,根據(jù)實際工作需要減少預算。該項經費主要用于接待上級部門、其他市縣區(qū)業(yè)務往來單位來風景區(qū)業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《池州市黨政機關國內公務接待管理辦法池辦發(fā)2014〕25號)等相關規(guī)定。

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