一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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公開09表 |
部門:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
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單位:萬元 |
項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
因公出國(境)費 |
4.00 |
0.00 |
公務接待費 |
55.00 |
23.34 |
公務用車購置及運行維護費 |
90.00 |
82.83 |
其中:公務用車運行維護費 |
40.00 |
24.30 |
公務用車購置費 |
50.00 |
58.53 |
合計 |
149.00 |
106.17 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
二、2021年度一般公共預算財政撥款”三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為149萬元,支出決算為106.17萬元,完成預算的71.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是嚴格落實“三公”經(jīng)費開支要求,減少不必要的“三公”經(jīng)費開支。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)黨工委、管委會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國境費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為23.34萬元,占42.44%;公務用車購置及運行費支出決算為82.83萬元,占92.03%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2021年度預算相比,增加0萬元,增長0%,主要的原因是2021年無人員出國。
2.公務接待費支出23.34萬元, 與2021年度預算相比,減少31.66萬元,下降57.56%,下降的原因:一是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)制度,從嚴控制接待人數(shù)和費用;二是因疫情影響,來山學習、調(diào)研、考察減少,接待人次下降。2021年九華山風景區(qū)黨工委管委會辦公室國內(nèi)公務接待共183批次(其中外事接待0批次),2305人次(其中外事接待0人次),主要用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風景區(qū)來山檢查、指導、學習調(diào)研等公務活動及招商引資活動支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費支出82.83萬元,與2021年度預算相比,減少7.17萬元,下降8%,下降的原因是嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,加強公務用車管理,減少公務用車支出。其中:公務用車購置費58.53萬元,與2021年度預算相比,增加8.53萬元,增長17.06%,增長的主要原因是: 2020年度公務用車更新計劃在2020年完成了審批、采購等相關(guān)程序,車輛購置費用在2021年度支付,支出費用在2021年決算中反映,導致年終決算超出年初預算;公務用車運行維護費24.3萬元,與2021年度預算相比,減少15.7萬元,下降39.25%,下降的原因是嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,加強公務用車管理,減少公務用車支出。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于保障日常公務、檢查、調(diào)研、應急、招商、巡查等。截至2021年12月31日,九華山風景區(qū)黨工委管委會辦公室機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量10輛。
聯(lián)系方式:九華山風景區(qū)黨工委、管委會辦公室政務公開電子郵箱:bgs@jiuhuashan.gov.cn